不能。业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。
老师,您好,企业所得税汇算清缴完成后,调整了视同销售收入、业务招待费、广宣费的调减,这时候需要调整22年度财务报表吗?
老师你好,企业所得税年报,刚开业企业去年有业务招待费7000,收入0,还有工资,这个需要纳税调增不
老师您好!是这样我填写企业所得税年报发现我的你年业务招待费超了,请问我还能做去年的业务招待费调整吗?请问怎么调整可以不补缴税?谢谢!
老师你好,营业收入有272291,业务招待费1618元,可以全部抵扣吗,这个还要调吗做年度所得税申报时,
工会经费的计提基础,是当年计提工资还是实发工资的总数,如果又工会组织的还要减免60%对吗,凭证分录怎么做?
公司收款码收款,个人付维修费什么,请问个人付款也不备注,直接转到公户这样可以吗?
一个公司的员工可以给其他公司做股东吗
买固定资产花了283008.85,进项税36791.75,总共付款319800,现在要计提折旧,按哪个金额分摊折旧
请问年终奖一年只能申报一次是指一个人只能申报一次还是可以多月申报不同人员的?
咱这有开发票的课吗?
老师,一般纳税人,问:1,未交增值税要结转吗?2,若用结转,是每月结?
老师,刚才收到24年10月份的销售费用-运费,20万,我不能入到25年里了,那我应该如何处理?
老师,制造业购买的薄膜袋怎么做账务处理
房产税申报原值要不要扣减30%啊
老师,再请问一下,20万营收的话做多少业务招待费是合理的范围内啊,有公式吗,
没有固定比例,确实是招待,如实入账即可