您好,这个是抵扣当月的收入和税费的
老师,请问一般纳税人以前月份开的专用发票30万,工程只有15万,购买方要我们红冲了原来30万的发票,只开15万的,之前的发票他没有认证,但是他说已经做账了,不给回原来的开发票,这样可以吗?是直接红冲就可以了吗?
老师一般人11月份开出30万专票,12月份把30万又冲红了,12月份只开了30万冲红票,没开任何票,那12月份的主营业务收入就是-30万了,请问这样可以吗,报税时填主表-30万能申报吗
老师12月份只开了30万的冲红票,那么报税填主表就是-30万,请问负数能申报成功吗
第一季度开票金额超了30万,第二季度冲红一张第一季度的发票,冲红之后第一季度就没超30万,还能不等享受优惠政策?
老师老师,就在6月30号中午点我冲红了一张票,票面金额136万,税额的话大概15万,我很确定这张票12号开的,我在当月30号冲红作废了的,可是为什么今天3号报税,他还是算进去了啊,不是当月冲红了就作废了不算税进去了吗。
双倍余额递减法怎么算
请问老师,出纳是老板然后转账给她自己账户钱当做备用金,我做凭证借其他应收款—老板,贷银行存款,她报销费用时做借:管理费用,贷其他应收款—老板,这样可以吗
有限责任公司 自然人投资或控股,2位股东各占股50%,注册资本100万,如发生商业纠纷50万。股东A无法偿还;股东B是不是偿还25万就可以了,B就不用承担其他责任了?
公司注销系统还有400多万,算下来也就是52万的进项税未抵扣如果选择不抵扣,直接注销,会有什么风险吗?
老师这个商誉怎么算呢
预收账款金额大,这么处理
企业收到电费的专用发票,如果出具分割单,一部分电费作为其他公司的费用,那企业本身这张专用发票的进项税额能全额抵扣吗?
老师,公司预收账款金额过大,怎么处理呢
老师,这个结转成本我看不懂哎,为什么贷方不是应付职工薪酬?这60万不就是装修人员的薪酬吗?
一般纳税人,用的是企业会计准则,公司买的烟酒怎么入账最好,公司只有一套账?
当月开专票4万,普票2万,小规模纳税人税率3
那这个是负数申报了,你红冲的是普票吧
红冲的是专票
那还会产生退税,要去窗口处理了
税务局不让退,让填未开票收入
现在系统提示是有多交的红冲30万的税钱
你点强制申报就可以,不要管
但是单位要地址迁移,系统提示欠税不让迁移
红冲不是多交了吗,为什么还欠税?
提示的是税务局欠单位
有这个提示在,单位办理不了地址迁移
意思是要把这个钱退了,才可以迁,是吧