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红冲了30万发票,将这30万填未开票收入,就抵了之前红冲的税钱了,在之后是不是就不能抵红冲的30万的税了

2025-03-23 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-23 11:54

您好,这个是抵扣当月的收入和税费的

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快账用户1279 追问 2025-03-23 11:55

当月开专票4万,普票2万,小规模纳税人税率3

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齐红老师 解答 2025-03-23 11:55

那这个是负数申报了,你红冲的是普票吧

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快账用户1279 追问 2025-03-23 11:57

红冲的是专票

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齐红老师 解答 2025-03-23 11:58

那还会产生退税,要去窗口处理了

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快账用户1279 追问 2025-03-23 11:59

税务局不让退,让填未开票收入

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快账用户1279 追问 2025-03-23 11:59

现在系统提示是有多交的红冲30万的税钱

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齐红老师 解答 2025-03-23 12:00

你点强制申报就可以,不要管

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快账用户1279 追问 2025-03-23 12:01

但是单位要地址迁移,系统提示欠税不让迁移

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齐红老师 解答 2025-03-23 12:03

红冲不是多交了吗,为什么还欠税?

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快账用户1279 追问 2025-03-23 12:04

提示的是税务局欠单位

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快账用户1279 追问 2025-03-23 12:04

有这个提示在,单位办理不了地址迁移

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齐红老师 解答 2025-03-23 12:05

意思是要把这个钱退了,才可以迁,是吧

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 你好    可以红冲的。 但是必须要是真实的。   比如业务取消了 发票开错的情况下去红冲的  
2021-01-14
同学,你好 可以填负数,申报试一下,如果不行,就需要去大厅申报
2023-01-07
你好,可以享受优惠政策,不需要缴纳的,你的意思是想退会是吗?如果退税的话,你得问一下你税务局那边同意吧。
2023-04-10
是的,是的,是这么做的。
2023-12-13
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2023-07-04
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