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老师老师,就在6月30号中午点我冲红了一张票,票面金额136万,税额的话大概15万,我很确定这张票12号开的,我在当月30号冲红作废了的,可是为什么今天3号报税,他还是算进去了啊,不是当月冲红了就作废了不算税进去了吗。

2023-07-03 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-03 16:13

您在30号已经作废了,您在报6月税款的时候就不包括作废的这笔收入了。

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齐红老师 解答 2023-07-03 16:14

就是扣除了你作废的,按照正数减去负数的差额的销售额来交费了。

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快账用户4966 追问 2023-07-03 16:42

老师你帮我看看 我这是作废成功没???作废了的话只需要缴纳13万,但是系统你看缺加了这作废的15万 我好慌哦

老师你帮我看看   我这是作废成功没???作废了的话只需要缴纳13万,但是系统你看缺加了这作废的15万     我好慌哦
老师你帮我看看   我这是作废成功没???作废了的话只需要缴纳13万,但是系统你看缺加了这作废的15万     我好慌哦
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齐红老师 解答 2023-07-03 16:45

你好,我看您红冲的发票和第1个图的发票编码对不上。

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快账用户4966 追问 2023-07-03 16:51

哪里 请指出来老师 你这样我不懂

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齐红老师 解答 2023-07-03 16:54

第1张发票是不是咱需要红冲的,然后你第2张负数发票对应的蓝字发票最下面那个你框起来那个和你第1个发票的发票号对不上?

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快账用户4966 追问 2023-07-03 16:55

发票号是对的啊 我又看了

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快账用户4966 追问 2023-07-03 17:00

号码是没问题的

号码是没问题的
号码是没问题的
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齐红老师 解答 2023-07-03 17:04

你好 你好那就是红冲成功了 

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快账用户4966 追问 2023-07-03 17:05

你说的是哪里不对?请老师指点

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齐红老师 解答 2023-07-03 17:19

你好我上面看错 号了 

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您在30号已经作废了,您在报6月税款的时候就不包括作废的这笔收入了。
2023-07-03
报税3月的 还需要报3月开出这张正数发票的税
2024-04-07
你好 如果要是验旧领票 是都需要验旧的
2021-03-31
你好同学,是有这样一种可能性啊,但是你们可以解释嘛,是因为我们上月该红冲了,他该作废了,没有作废成吗 我个月红冲了也及时进行纠正了,我觉得应该不是个问题
2023-12-07
您好,这个的话是可以操作的,不影响季度额度,是属于7月的这个是
2024-07-31
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