您好,如果是异的项目是有的
老师,这里的其他企业 先税后分 是指先交企业所得税,然后分配房产,然后再交个人所得税吗?
老师您好!算出口退税的话,是用那个开票金额* 退税率吗?我们是13% 的税率?还是说要先除以1.13再*0.13?
老师,建筑行业异地项目 要开外管证,在异地预交税款的那种。能先开发票,然后等周一再到当地预交税款吗?这个预交税款,开票,开具外管证有顺序规定吗?
老师,您好!资产负债表应交税费是负的,是说明有留抵吗?然后我再销售,需要缴纳增值税的时候,是先会把留抵抵掉吗?谢谢!
建筑公司预交税款然后八月份开的票 现在预交税款只能预交上个月的 然后我电子税务局上的预交税款表格为上个月但我开票为本月 这个款能退回吗 不能退回的话这个款应该怎么办 我试了好像是不能修改的
资产负债表年报是根据科目余额表填吗?
老师,合并资产负债表母公司长期股权投资和子公司实收资本抵消要减少所有者权益吗 不然资产负债表不平
我们是一家物业公司,有赚取差价水电费,我们每月给电网预付电款,次月电网开具上月电费总额发票过来,我们给业主开具收据预充水电费,业主直接扫码到对公账户,这个账务处理怎么处理
老师:商贸业公司自用自己进回来的货,数量少了。这个在收发存汇总表里边做销售出库单?还是做其他出库单?
零售杂货店无票收入怎么做账?要做税费吗?是小规模
老师怎么在报表上看,公司成立一来的亏损还是盈利
劳务公司是成本多一些还是管理费用多一些
老师,我想问一下,我们公司做了高新企业的研发费用,年度审计说我们人工成本太少,需要把研发费用分10w元到主营业务成本中。我分录是这么做的: 原来的:借:研发支出-费用化支出 10w 应付职工薪酬 10w 月底结转 借:管理费用-研发费用-10w 研发支出-费用化支出 10w 修改后:借:主营业务成本-人工成本10w 贷:管理费用-研发费用 10w 我感觉这个分录修改错了,但是不知道正确分录应该怎么修改,麻烦老师帮我看一下,谢谢
老师,22年借的长期借款,以前的会计做账做到23年9月份,后面没做账,长期借款225000元 等我来接手是24年5月份,也不知道有这笔借款,因为上个会计走没做交接,还款金额也没走银行流水,从法人私账还的 现在25年这笔款项已还清,账上还挂着225000元,银行只开一笔一万多的普票过来,但是跟还款的金额对不上。 这样怎么做会计处理?怎么写分录?
请问老师:收到汇算清缴所得税退款后的会计分录中的利润分配-未分配利润,如何在试算平衡表中清零
能具体给讲一下吗老师?什么样的项目要预交、预交多少、后期怎么退等
比如在外地承包了一个项目,就要先交税,如果多交了,在公司注地申请退税
预交多少呢?怎么算是多交了?预交的这个税费是开票前就要交吗还是啥?还有就是,项目的话仅限于工程类的项目吗?
一般人增值税是按2%预交的。开了票就要先交的,工程类的,房产方面的都有
这个地方你可以看下税一,这个有详细的解说
好的,那怎么算是多交了呢老师?申请退税的话麻烦吗?
一般不会多交,只会在项目地补交
不麻烦,直接带上资料就可以