还有一节课我刚才看了下一共10节
老师好,我工作年限才两年多,经验不足,以前在律所工作,现在新找工作还没去呢,正在准备中。大概了解是帮助企业做银行贷款服务的,然后这个企业会给我们佣金,会走对公账户,然后就得开发票,一般都开信息服务或者咨询类发票,应该会是一般纳税人,我去了,好像有400万进账,问我怎么把钱导出来,交个税还是怎么的,我的理解从公司账走到个人都得交个税。他可能想让我给他想办法避税吧,还说给国企开完票,上游开完发票,下游就要导账,不导账的话,这个钱纳税额度太高,说涉及这的领域比较多,这个增值税可能要交的吧,至于企业所得税,还能筹划筹划,想问问老师帮我解释解释,还有我听哪个实操课能了解的更详细一些?
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
王玉焕老师讲的企业全方位纳税筹划实战更新到第四章 后面不更新了吗 怎么没看到后面️直播课了
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
找宋生老师,接着上次问,800元也应该包含在成本中
汇算清缴时候,A105000纳税调整项目明细表:业务招待费里“账载金额”是直接获取的,那税收金额是否需要直接按照开票千分之五填写?
是不是在做工商年报时,没有任何业务,直接填0还是
老师这个租车费分录怎么做 借管理费用 贷银行存款 中间的税科目和金额怎么写 还有个城建税要体现出来吗?
你好,我想要咨询一下,关于小红书平台销售,对于客户要求开票的我们会开给客户,现在就是小红书每月扣除佣金之后返款到账户的,那么这个进账要不要开票给小红书,或者说其实进账的金额扣除开给客户的金额,再开给小红书,但是小红书平台重来不问我们要发票的
老师 我们公司是机械设备出租的公司 要卖二手设备 需要缴纳什么税 怎么开发票
我们公司是一般纳税人,收到其他公司开的费用专票,但是对方未填写我司电话,可以用吗
老师您好! 1.请问一下4月份取得的进项专票,3月份可以抵税? 2.个人所得税的汇算清缴必须本人做还是单位做也可以的?
感觉一节课也讲不完呀 企业所得税还没讲完 个税跟社保还有其他税种的筹划都好没讲
这个没关系 讲不完也会给增加的