有风险。可能导致纳税申报比对不通过、增加被税务稽查几率、有虚开发票及扩大发票使用范围风险。建议联系专管员,临时业务可增加税种,经常业务需变更经营范围和税种,同时保留业务真实材料。
我公司租用甲公司的场地用于员工培训,甲公司的经营范围有:教育咨询服务和会议及展览服务等,那么甲公司在开票时可以直接开会议服务费吗?另外我公司专门指定甲公司要聘请几位老师对员工进行培训和监考,那么甲公司针对培训和监考可以开具什么发票?还是会议服务吗?
我们是一家服务行业的展览展示公司,一般纳税人,今天给别人开了一个建筑服务的发票,税率是9个点?这个税率对吗?
#提问#其他公司给我们单位开的发票名称是现代服务-体育赛事策划服务费,我们怎么入账,会计分录怎么做?
老师好,我们是小规模公司,老板说要开现代服务的发票,但是我看经营范围里面没有现代服务,之前开的发票都是“会展服务*会务费”。那我们能直接开现代服务的普票吗?
我们公司是劳务派遣公司,有一家下游代理商给我们开的发票项目名称不是常规的现代服务服务费,而是开的生活服务*服务费,这种怎么做账呢?对方公司名称是家政服务中心,这种是否能要求对方给开现代服务*服务费?是否有这个必要?
老师好,我申报24年自然人经营所得,这是还需要再交3111.81元的税款吗
老师,我异地预缴税款,现在汇算清缴需要退税,我不想退税,把这个退税金额除以5%再加上弥补亏损金额填在调整明细表30拦里面张载金额里面还是显示退税
想问一下,房产税和城镇土地使用税怎么申报
公司是商贸型公司采购合同900,000销售合同1,000,000印花税按什么金额交
老师您好从基本户把承兑的票据付到一般户,怎么做分录啊
老师,长期股权投资,权益法,第一年,净利润经调整后所占份额,应确认的投资收益是700万,发放现金股利所占份额是1000万,这样还是正常做分录确认嘛?
取得专票后,进项税是直接计入应交税费-应交增值税-进项税额?还是先计入应交税费-应交增值税-待认证进项税额,等到勾选后再转入应交税费-应交增值税-进项税额?
老师,车间购买了两副模具合计3600元,请问怎么做账,会计分录怎么做呢
工会经费,23年缴纳工会3800,24年3月返回3030,问现在做2024年汇算 工会经费缴纳了3754,能扣除3030剩下的 填报吗?
查出以前年度所附高铁票遗失,会怎么样?
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经营范围有呢,就是没有增加税种
开正确的就可以了
那我还是联系专管员给我加上吧
同学你好 嗯 最好是加上哦