你好,家政服务他开的就是生活服务,具体的是发生了什么业务?
老师,我们是劳务公司,签的劳务外包合同,对方要求开现代服务,项目服务费,我的经营范围需要有什么才能开这个
老师,您好,我们公司有劳务派遣的员工,我们给劳务派遣公司服务费和代发的工资社保,劳务公司给我们开发票是服务费是6%的,而代发工资的是5%的电子普票,还能这样开票吗?那它的进项能不能抵扣呢?
我们公司核定的税目是企业管理服务,是现代服务下商业辅助项目其中一个,但甲方想让我们直接开现代服务*服务费,这样开开可以吗?
我们公司是劳务派遣公司,有一家下游代理商给我们开的发票项目名称不是常规的现代服务服务费,而是开的生活服务*服务费,这种怎么做账呢?对方公司名称是家政服务中心,这种是否能要求对方给开现代服务*服务费?是否有这个必要?
我们家是做移民的,要卖名下商标,商标买卖机构给我们打商标款,让我们给对方开票,开票名称现代服务*商标服务,,这个可以开具吗?还是我家经营范围得有点要求??
老师您好,企业注销帐上还有资金,未分配利润是负数的累计亏损,账上钱还给股东不需要再缴个税了吧
老师下午好,今年准备报考中级,学历大专,继续教育年限已经达标,从事会计工作年限是2022年5月份开始,从事会计工作没有达到5年可以报考中级吗
老师。附加税按照12%计提。 但是六税两费减半怎么做分录
生产企业的损耗,平时生产领料的时候要一起领出来吗
请问差额征税是怎么计算的呢
某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2023年12月1日,该企业“原材料——甲材料”科目期初结存数量为2 000千克,单位成本为15元,未计提存货跌价准备。12月发生有关原材料收发的业务或事项如下: (1)10日,购入甲材料2 020千克,增值税专用发票上注明的价款为32 320元,增值税税额为4 201.6元,销售方代垫运杂费2 680元(不考虑增值税),运输过程中发生合理损耗20千克。材料已验收入库,款项尚未支付。 (2)20日,销售甲材料100千克,开出的增值税专用发票上注明的价款为2 000元,增值税税额为260元,材料已发出,并向银行办妥托收手续。 (3)25日,本月生产产品耗用甲材料3 000千克,生产车间一般耗用甲材料100千克。 (4)31日,采用月末一次加权平均法计算结转发出的甲材料成本。 (5)31日,预计甲材料可变现净值为12 800元。 要求: 根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
老师,2024年为筹办期,开办费用100万,其中无票费用40万,在汇算清缴的时候我怎么填写表格?
限售股不是减半征收么?
老师请问,技术服务出口,需要报关吗?要不要备案啥的
老师好,工商年报我怎么进不去呀,显示IP异常,咋回事
开的是普票,业务是她给我们提供劳工,我们给她代理费。
这个服务费太笼统。那他应该给你开代理服务。代理服务的话就是属于现代服务了。