全部的收入, 而且这个是小规模的, 一般纳税人没有这个优惠。 按照5万来交税。
文化事业建设费 老师我想问下小规模季度不超6万就免征,这6万指的是开票收入还是收入减去成本后的金额?谢谢
文化事业建设费几个问题: 1、申报:季度不超6万,填免征收入栏 季度超过6万,全额填入应征收入栏 对吗? 2、按含税收入填,对吗? 3、与增值税收入无关,不需要一致,只需要按照广告收入部分申报文化事业费,对吗? 4、设计服务*广告宣传制作 广告服务*广告发布制作 文化服务*活动宣传策划费 我公司开了这三种票,都要交文化费还是哪个要交?
小规模文化建设税季度不超过6万不需要交文化税。是指广告服务那部分收入不超过6万,还是总的季度收入不超过6万,比如总开票收入10万。其中广告服务收入2万。其他非广告服务收入8万
广告文化事业建设费,小规模是季度收入内6万免征对吗,6万是含税还是不含税。然后超的话,是以含税报文化建设费还是不含税。
老师,这个季度开了8万的发票,文化事业建设费季度超过6万元,应征收入是8万还是2万?
老师,汇算时低值易耗品摊销费用应该填到管理费用的哪一项?资产折旧摊销费还是财产损耗里?
预收账款预付账款有较大的金额分别会有什么税务风险?
预收预付又较大金额会有什么风险?
一般纳税人,调价调的是暂估库存,发票未到,怎么做账务处理? 发票到了,怎么账务处理?
我人在海外某国,在中国有收入并交税,现在海外全球征税,也要我对这笔收入报税交税,并说根据避免双重收税的两国协议,我可以在中国退税。请问中国如何退?
老师,车辆罚款和滞纳金,只有微信支付截图,可以作为附件入账吗?入账是计入营业外支出?企业所得税汇算清缴需要将车辆罚款和滞纳金的金额纳税调增吗?
老师,我们公司是承租方,跟出租方签了不含税的合同价。对方单位不承担开发票的税钱。请问,我们公司可以去税局代出租方缴纳税款吗?还是说,不管对方单位承不承担税款,如果出租方给我们承租方开了租赁发票,都只能由出租方来申报缴纳税款呢?
请问管道检测费支出选技什么现金流呢?
老师,1.公司注销以后,就算之前有不合规的地方也没事了吗?2.是不是有些企业会过几年把公司注销,重新注册新公司来降低风险?3.客户要13%的增值税发票,我司是小规模开不了,可否开3%,另外十个点补差价给她,或者把单价开低来,如果补差价,这笔支出怎么入账?
老师你好,员工买电器用于家庭的,可以拿发票在公司报销吗?