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老师,你好,我们是建材销售给项目上。劳务费24年做账,25年突然收到发票。25年我这个进项该怎么弄

2025-03-20 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-20 16:05

你好,二四年是怎么做的凭证

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快账用户5314 追问 2025-03-20 16:07

借主营业务成本直接人工,贷应付劳务工资

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快账用户5314 追问 2025-03-20 16:07

我成本分的特别细,分到了每个项目上

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齐红老师 解答 2025-03-20 16:10

你如果已经入了账了,然后现在拿拿到发票的话,直接贴进去就好了。

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快账用户5314 追问 2025-03-20 16:11

是专票,我当时在24年没有把进项弄进去,25年1月进项抵扣的

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齐红老师 解答 2025-03-20 16:12

这样子的话,你应该借应交税费-应交增值税-进项税额,贷以前年度损益调整。

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快账用户5314 追问 2025-03-20 16:17

我就是这样做的,公司主管不让我这样做,非要我改到12月,不让我用年度损益调整科目

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齐红老师 解答 2025-03-20 16:18

你好,按照会计上就是我给你说的这样,你如果主管不同意让你去改,你就听他的去改也可以。

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同学你好 是什么会计准则
2021-08-20
您好,这只能悄悄入在25年了,费用不是能跨年的,把日期贴住, 借:管理费用等 贷:其他应付款,这个款付过了的话,以前有挂 其他应付款
2024-11-02
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2023-04-21
同学,你好 是可以的,做无票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销
2024-12-19
砂石料这个咱对外销售是按销售商品来处理。
2023-12-19
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