你好你是想要税前扣除,是不是?
老师晚上好!在做账过程中其他应付款为负数,怎么办就是借法人款?怎么样调整往来,有时候银行的往来公司挂了好几个往来账户?还有的同一个公司挂的应收账款和应付账款,应该怎样调整?
你好,老师,我们公司去年年度暂估了200万的费用,在年度汇算清缴的时候发票还没进来,就调增了,现在发票确认进不来要冲暂估,应该怎么样调整
老师你好,刚接手这边公司。企业年度已经结账,但是需要调整账务。企业内部账务,不牵扯税务。应收账款需要调减,需要用以前年度损益调整调减,那么收入怎样处理。具体分录应该怎样做
一般纳税人公司,2023年度的租赁费收入,已收到部分款项,发票还未给客户开具,年底需要暂估确认收入吗?年度汇算清缴时应该如何做?在明年汇算清缴前开出发票来是什么意思?
老师好!2022年有一笔退税收入当时做到了营业外收入,应该冲应交税费的,现在2023年的账应该怎么做调整,2022年需要更正财务报表和年度汇算清缴吗?
老师你好,员工买电器用于家庭的,可以拿发票在公司报销吗?
我想请教一下企业与供应商采购原料数量10吨,合同价款50万元,企业先预付了全部款项50万元,供应商收到款项发货,后面货物运输过程中物料破损了1吨,破损物料金额5万元,破损由供应商承担,供应商给企业退回了破损物料金额5万元,然后供应商给企业开的发票数量是9吨,金额45万元,这样的情况企业怎么做账?
今批准上月未查明原因的现金长款¥10,000,因保管不当导致霉烂变质材料¥500管理不上发生固定资产盘亏¥15,000,保管人员赔偿¥2000盘盈固定资产¥20,000会计分录
老师你好!我想问一下我们公司是挂靠方,被挂靠方开9个点的专票给甲方,我们开3个点的专票给被挂靠方,他们在扣我们6个点,可是我们开票金额是40万,他们扣24000元的税,我们回款是376000元,我们开票金额和回款金额不一致,这个要怎么办,我们其他项目开票金额和回款金额是一致的,这样导致我们账上一直挂着应收,对方账上也会一直挂着应付吧
老师,汇算时低值易耗品摊销费用应该填到管理费用的哪一项?资产折旧摊销费还是财产损耗里?
公司3月1日之前小规模纳税人,那么网上平台销售货物3个点,那么现在从3月1日起为一般纳税人了,商品不一样税率也不一样,这个收入怎么做。?
劳务公司报税..可以申报未开票金额吗?
以前都是代账公司,老板是办税员,现在把代账公司,不能从企业业务进去办,现在要从代理业务进去办业务,代理业务人是我,老板打死都不写他,非要写我不可,三月报税时,不得不换成我了,好纠结,现在所有企业开发票,办业务都是我该怎么处理老师??
老师好,企业有未分配利润,需转让股权给亲属,可以用1元处理吗?涉及哪些税费,税费怎样计算
老师,请问一下,药店医保收款应该怎样做账,在医保局未回款的情况下
确认确实收不回来,诉讼败诉,现在要进行会计处理和税前扣除
你好这个一般法院有判决的话可以税前扣除。