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老师你好!我想问一下我们公司是挂靠方,被挂靠方开9个点的专票给甲方,我们开3个点的专票给被挂靠方,他们在扣我们6个点,可是我们开票金额是40万,他们扣24000元的税,我们回款是376000元,我们开票金额和回款金额不一致,这个要怎么办,我们其他项目开票金额和回款金额是一致的,这样导致我们账上一直挂着应收,对方账上也会一直挂着应付吧

2025-03-20 23:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-20 23:18

您好,我们双方账都不平的,调整开票,如果扣税是固定的6个点,可以将开票金额调整为扣税后的金额(即37.6万元),避免应收款挂账。开票金额 = 回款金额 / (1 - 扣税比例) = 37.6万元 / (1 - 6%) = 40万元。这样开票金额与回款金额一致,避免账务差异

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