同学,你好 不是,可以10万全部认证,只是会有留抵,这个不要紧的
某增值税一般纳税人2007年9月发生如下业务: (1)购进并入库原材料一批,取得增值税专用发票,进项税额为12万 某增值税一般纳税人2007年9月发生如下业务: (1)购进并入库原材料一批,取得增值税专用发票,进项税额为12万元。支付入库货物运输费,运输费金额4.86万元(有货票)。 (2)销售产品,已开具增值税专用发票,收入金额为800万元。 (3)以旧换新方式向消费者销售产品,收入30万元(已扣除收购旧货2.76万元)。 (4)自制广告性礼品,成本10万元,成本利润率10%,已分送客户。 取得专用发票均已认证,根据上述资料回答以下问题: (1)当期准予抵扣的进项税额为( )万元。 (2)当期视同销售的销项税额为( )万元。 (3)当期销项税额合计( )万元。 (4)当期应纳增值税为( )万元。
红冲了一张发票,之前在外地预交的税款怎么处理,之后也不开票了。 这月的进项少认证多少,比如说,这月销项是10万,预交了两万,正常需要进项10-2=8万,现在冲了销项五万,那需要的进项是10-5-2=3万吗??冲的这部分发票之前如果预交了一万,那是少认证五万减一万,还是少认证五万??
老师,我下个月需要认证3000多进项税额,然后缴纳600多的增值税,但现在公司待抵扣进项没有认证的进项税额一共是2万多,单张最小的进项税额发票是9千多的进项,那要怎么认证呢?才能使我下个月缴纳600的销项税额
纳税审报题(一)广西海博商贸有限公司主要从事钢材批发零售业务,为增值税一般纳税人,公司信息如下:2020年1月发生以下业务:1.开具增值税专用发票,共实现不含税销售收入共100万元;2.开具增值税普通发票,共实现不含税销售收入10万元;3.本月取得可以抵扣的进项增值税发票如下:(1)取得13%的增值税专用发票10张,价款为50万元,增值税税款为6.5万元;(2)取得税率为10%的运输增值税专用发票2张,价款为10万元,增值税税款为0.9万元;(3)从小规模纳税人处购买材料,取得税务机关代开的增值税专用发票2张,价款为10万元,增值税税款为0.3万元;(4)购进小汽车一辆,取得通用机动车销售发票1张,价款为10万元,增值税税款为1.3万元。假设上述进项发票在当期全部认证抵扣。4.上期留抵税额为1万元。5.没有享受任何增值税税收减免政策。(1)计算当月增值税应纳税额老师求解题思路可以嘛
我司是一般纳税人 2020收到的100万进项发票,我全额做了冲减暂估,现在2022年10月打算勾选认证用100万的那张发票的进项税额10万元,我该怎么调整
个人所得税经营所得年度申报有调增调减的说法吗?比如没有成本发票,是否调整?
周一至周五其中休息两天,周六周日上班还算加班吗
老师好,我从自己私人账户转一笔款到公司,公司统一再把这笔款转到水厂,帮我采购一车矿泉水,公司把发票开给我的公司,而不是个人,这样操作税务合规吗?
你好老师,公司将购进的床出租给客户,请问确认收入和结转成本怎样做分录?
老师 今天刚发现24年第三季度的利润表,和第四季度的资产负债表利润表,现在还没申报,该怎么办
个体工商户,查账征收的不超核定额的税务不需要任何申报吧,都是自动申报,一个季度超过核定的30万,除了增值税全额缴纳,经营所得税也需要申报吗?
本企业是去年是亏损的,这次调整企业所得税交了1万多。这个分录怎么写?直接写分录
老师,2024一年税金交了几十块钱,年报里面已交税金不能写0吧,写多少
老师,请问这张跨年发票如何处理
老师,外贸企业出口退税,报关费和国内运费开的是专票,可以抵扣吗?报关费和运费能开在一张发票
那是否不会有销售税额比进账税额大的这种情况呢?
同学,你好 会有的,会有销售税额大于进项税额的
那当销项税额已经大于待认证税额的时候,如何做账呢?
同学,你好 待认证就是没有认证,待认证是挂在账上的。 增值税=销项-进项
明白了,谢谢老师
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!