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老师,您好!我第一季度冲了一张15万块钱的发票,是2023年的收入,当时计记错了,不应该确认收入,但是已经入过账了,针对这笔业务怎么做分录?

2025-03-19 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-19 16:33

你好,你现在是借应收账款-15。贷以前年度损益调整应交税费,应交增值税。

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你好,借:其他应付款 贷:主营业务收入
2024-05-30
你好; 你红冲2季度开的发票; 那你 4季度做红冲分录; 把你负数的收入结转到本年利润去就行; 就看你4季度是否超过标准;在做考虑结转
2024-03-21
就是把红冲错的那笔再补回来是这意思吧?
2024-03-21
同学,你好 是做相反分录的
2024-04-08
你好!这种情况需要调整账目。首先冲销原凭证: 借:主营业务收入 5544.55 未交增值税 55.45 贷:应收账款 5600 然后按新发票做确认收入: 借:应收账款 5600 贷:主营业务收入 5600 借:应交税费-增值税(根据税率计算) 贷:银行存款 或 应收账款(取决于支付方式)
2024-10-15
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职称:注册会计师,税务师

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