您好,这个课程的事,要问下客服,是他们负责这块
老师们!节日快乐!我们有好多19年的费用发票没有入账,但是比如增值税专用发票还是可以抵扣的,我把这些19年的费用都计入到“以前年度损益调整”科目了,但是报表里并不体现这个科目,而我的金蝶财套里也没有这个科目,我是在损益类科目最后添加了这个科目,这样做完后最后资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了,请问老师们我是不是在过账结账之前把这个“以前年度损益调整”转到“未分配利润”科目里就合适?
老师您好,前几天在会计学堂请教了老师一个问题:就是我们是建筑行业,我问是不是没有收入的情况下不能结转成本。老师说是的,但我前几个月结转了怎么办,可以做分录把它调回来么?之前是把工程施工--合同成本--材料费、劳务费等结转到主营业务成本里面去了,主营业务成本结转本年利润 里面去了,我可以按这个原路返回做分录么?
完工百分比法计算方法 《建造合同》准则规定:“在资产负债表日,建造合同的结果能够可靠估计的,应根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法,是根据合同完工进度确认收入与费用的方法”。在会计实务中,往往按累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定完工百分比。 二、建筑施工企业完工百分比法在实务中存在的问题 (1)施工企业工程核算制度不完善 建筑工程项目往往历时长,过程复杂,涉及的经济往来单位多,再加上工程项目范围广,没有完善的工程核算制度,无法准确计算项目的实际成本和预计总成本。合同总成本难以准确预计,总成本受市场原材料和劳动力价格的影响较大,使项目毛利率波动较大。预计总成本的调整随意性较大且有的不能提供合理的相关资料。 我们是建筑企业,如果按照成本百分比法,我们成本在实际工作中也不好操作呀!我们财务部门也不知道工地实际使用了多少成本,我们的工程大部分是外包的,但是没有外包合同,都是我们企业统一预交交纳各种税费
老师,我没有做过建筑挂靠业务的账务处理。我以前做过房建建筑施工总承包单位的财务。我前两天去面试了一家建筑公司,他们是建筑挂靠的,我是挂靠方这边的财务。我有听过学堂关于建筑挂靠的课程,我也在会计问里面问过其他老师,听的课程里面说是,对于挂靠方做账就只需要把跟被挂靠方之间的结算往来账做清楚就可以。但是我在会计问里面问的有的老师又说挂靠方做账跟被挂靠方做账是一样的,照样确认业主拨付的工程款,以及施工过程中发生的成本费用,以及计提各类税金。老师,我现在还是蒙的,我作为挂靠方财务,我该怎么做账务处理,我需要在账务里做收入,成本费用,税金这些吗?我是挂靠方,什么是我的收入,成本?
一.合同流,资金流,票流,物流,台账流,五流合一,是税务稽查重点。 二.只要一开票,我就要关心我交的税,只要一开票,我就要关心我交的税。 三.我在我的企业中,一定要知道我的行业税负率。 四.我当会计,知道开多少票,就知道交多少税,也知道得多少票,也知道有多少票,差多 少,我知道了 五.我在我的企业中关注这个值,利润占收入的百分比,这个值叫利润率,利润率越大交的税就越多。 六.杨总,您放心,我会严格控制我们家的利润率,不会把税交错的, 七.发票确定收入,税负确定成本,利润早就知道,费用是倒挤出来的。 请问老师,这里面说的行业税负率,还可以提前筹划,是啥意思
员工2月份入职,3月发2月工资,公司在之前都没有发过任何工资,也没有员工,那么3月员工申报个税是零申报吗
2018年博达有限责任公司是真祥会计师事务所年发展的审计客户。在承接业务、签订业务约定书等过程中,存在以下涉及职业道德的具体情况.(1)在承接业务前,真祥会计师事务所在向博大有限公司介绍本所专业人员情况时便提供了张宁注册会计师的父亲是本市税务局分管盛大有限公司所属行业的副局长这一信息。(2)王辉注册会计师于2018年11月接受指派,按计划对博达有限公司进行了预审,但该事务所认为该情况不构成自我评价,允许王辉注册会计师继续留在审计项目组。(3)完成审计工作后,项目组成员李萍向博达有限公司财务负责人表达了希望将其妹妹调入博达有限公司的愿望,并说明无论结果如何,都将遵循注册会计师职业道德规范。要求:请逐项单独针对上述(1)~(3)项,不考虑其他情况,分别指出注册会计师是否违反相关的职业道德规范,并简要说明理由.
由郭老师回答我的问题
已计算出增值税,一季度是55118.33 ,3098.89,两个金额,请问附加税,多少 怎么做分离
民非企社会组织的记账报税也是跟平常的公司一样的吗
请问招临时工的工作,公司可以自己代开发票吗?还是要对方开?
我是一般纳税人,别人从我这里走账,补给我一个点的普票,假如100万的话我需要收他多少钱回本?
老师,我们公司委托加工生产雪糕,存货的成本怎么计算,是用发出的原材料成本,加上加工费运杂费成本,成为总成本,再平均到单个雪糕上为单位成本吗
老师,我们公司8月办理了工商执照,然后到12月对公账户都在用,1月才有收入,请问1月前的企业所的税怎么报,建帐也是1月才开始的
书籍还没销售,但之前跟老师约稿支付的稿酬怎么做账,做生产成本,等之后结转成本吗?