你好要看你之前是怎么做的凭证。
老师,我在做汇算清缴发现去年第四季度收入83431.94+销项税额2502.96=85934.90元,85934.90都记入了收入,现在怎么调账呢?具体分录是?我需要改去年的账吗
老师,你好,请问一下增值税怎么入账,做会计分录,之前一直是进项大于销项,现在小于了,怎么入账
老师你好,我之前收到业务员收据和发票未报销,现在要支付报销我怎么做会计分录
老师:因之前会计把借款做成了实收资本,我现在要把会计分录实收资本修改为借款,税务要我写情况说明,要怎么写
请问老师,就是我小规模之前收到的钱都做了收入,现在要补计提增值税要怎么做分录,我不想改之前的收入了,之前的就当是不含税收入,现在补那部分的增值税,分录是怎么写
借其他,代现金,
老师刚你回复过我,只是想问,她们之前是把其他收入减少,转到其他收入销项税额,最后是应交税费
你好,你这个借其他业务收入贷应交税费,应交增值税销项税额就可以了。
如果是自己刷单,冲主营收入的话,都多走一步主营业务销项税额
你好,是的,就是这样子。
这一步做出来就行?不用转到其他收入销项税额,再应交税费应交销项税?
老师为什么要走那一步?意义是什么?
你好,你不是把销项部分也做了收入吗?现在就是把这部分多做的转入到销项税额。
老师我说是走一步业务收入-销项税额是什么意思,我之前都是直接,业务收入贷应交税费了
你好,你能把你的凭证发来看一下吗?我不明白你说的。走一步业务收入-销项税额具体是做了什么
老师你看,之前是这样的
你好,这个相当于是退货。所以减少了收入和现金。
我明白了
你好,欢迎下次再来探讨。