您好,好的,可以把数据再截图下么,我来写全部分录
老师好!请问一个关于工资社保的账务处理。 新开业公司,前几个月工资0申报,10月25日公司社保新增1名员工,11月电子税务局申报社保。公司规定每月中旬通过网银发放工资。 我的问题是:(1)10月份新增的员工工资在11月发放,可是社保已扣,10月份社保和个税都要申报,但是10月工资没有发,工资明细表要11月中旬发放时才会有,那么10月分录怎么做?11月怎么做分录? (2)新员工入职,社保只要在25日前添加,都可以算在当月,可公司发工资是在月中,那月中到25日之间入职的员工,社保已扣,工资明细没有记录,怎么处理?
老师,对于职工工资和社保公积金计提,我一直在计提的时间方面有些混沌。比如,我现在9月,本月做8月的账,拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的,这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资,交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件,应该怎么去做工资和社保呢?我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分,然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛?那不成了9月做7月的账务了??老师我这个字数有点多,麻烦您回答的时候可以引用下我的问题,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师!!!
老师,麻烦问个问题。湖南卓越公司为何1月份为什么没有计提缴纳社保费,从2月份才开始有呢,第一月份组建公司时不用计提和缴纳社保费吗?我记得课堂上老师给讲过社保每个月都要交、即使不发工资也要交社保。当月交当月的。麻烦您,谢谢
老师,我一个员工我们要给她交12月,1月2月社保,总共5027,她11月工资4324,我挂账其他应付,我们还要问他收回703.22元,他和别的员工交社保时做的这样的分录,现在社保这块怎么给他做分录?现在交完我这科目余额表上还有余额
老师您好,请问: 前任会计,12月份没计提社保费,也没缴纳。2024年1月才补缴的,这个我补分录时,是不是涉及以前年度损益调整了。。。。借:管理费用-社保费-以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-社保 补缴12月份社保:借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 营业外支出-税费滞纳金 贷:银行 发放12月工资时:借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应付款-老板 老师请问这样对吗?那个以前年度损益调整分录,应该怎么写?我需要更正去年的报表吗?更正利润表、资产负债表?
老师,个体户需要开对公账户吗?
老师,融资租入固定资产产生的利息,要不要资本化,算在资产原值里面
我也是这样选的,但税务系统这样提示我
老师,咨询一下股转个税事宜,我公司已收A全额股份比例缴纳的实收资本100万,然后A退出并以230万把这些股份全部转让给了B,已按照230万缴纳个税,现在B要退出以300万把这些股份全额转让给C,请问本次B转C的股转基数怎么算?
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老师,请问,我在做年报,财务报表年报已经提交了,这个主表这个提示是什么意思?
请问老师,成本费用等无票支出可以在汇算清缴时调增吗?
老师,老板带员工去KTV消费去业务招待费好,还是职工福利费好啊?
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老师,我们是律师事务所,会计制度应该选用哪种呢?
谢谢老师,辛苦了,第一张是12月工资表,第二张是1月工资表
您好,好的,请稍等,我写完就上传哈
您好,12月分录 借:管理费用-工资 25601.96%2B629.02%2B569.02=26800 贷:应付职工薪酬—工资 26800 发放工资 借:应付职工薪酬—工资 26800 贷:其他应收款-五险一金(个人部分) 1707.06%2B629.02%2B529.02=2865.10 银行存款 23934.90 1月分录 借:管理费用-工资 21150 贷:应付职工薪酬—工资 21150 发放工资 借:应付职工薪酬—工资 21150 贷:其他应收款-五险一金(个人部分) 1887.06-629.02 银行存款 19891.96 1月分录 计提社保(企业部分) 借:管理费用等-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——五险一金(单位) 上交杜保 借:应付职工薪酬——五险一金(单位) 其他应收款-社保(个人部分) 1887.06(这里有1月在职员工的1887.06-629.02,还有12月扣下来的629.02) 贷:银行存款
好的,谢谢老师,明白了,我自己梳理了下工资和社保的完整分录
对对,您的分录好清晰呀,我们把12月分录红冲了,再把您上面分录写在25年,账就自然调整过来了
好的,非常感谢老师耐心指导,第一次遇到这个问题,有点绕不过来,辛苦您啦
祝2025年:愿您所想,皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~