你好,如果你还在继续用的话就不用做分录,如果你处置了再做处置的凭证。
请问老师,固定资产当月计提完折旧,净值为0 。然后怎么处理
老师好 ,固定资产折旧已经折完,净值为0,会计账单怎么处理
老师,计提完折旧的固定资产,剩余的净残值,在金蝶做账时需要怎么处理? 还是折旧完了就不用管净残值了
老师固定资产净残值不够提折旧了,净残值怎么处理啊
固定资产折旧完,没有净残值,账务怎么处理?
公司去年的账已经封账了,想补去年10.11.12的个税申报是个人去还是公司去税务大厅办理
长期挂账的预付账款要怎么处理?
老师您好 老板给了我个汽车维修个体户 让我给做账和报税呢 其他什么都没有 老师教的时候只教了做账和报税 没教这种怎么入手啊 能指导一下么
老师,应收账款,按照六折结算,差额是怎么处理比较好?
车间生产设备的维修费计入制造费用还是管理费用?
自然人与企业借款合同,企业与企业之间借款合同,没有约定利息,在最新税法下,是否需要缴税?老师是否存在集团内部不要缴税?
老师,公司准备注销,那账面的坏账准备科目有余额怎么清理
老师好,如何查询作废人员的养老缴费基数
老师,你好,个体可以开进项给小规模吗,同一个老板,不同公司,但是个体没有公户,这样怎么走账呢
我想问一下,我们是简直计税的项目,我要做进项税额转出,我是这么做的,借:工程施工:100贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)100,结转,进项税额转出时,我是做借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)100贷:应交税费-应交增值税(进项税额)100,还是直接做借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)100贷:应交税费-未交增值税
老师,长期待摊费用需要留残值吗
你好,这个正常是不需要的。