咨询
Q

材料已入库,款项已付,发票未到怎么做账务处理

2025-03-18 21:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 21:31

借预付账款,贷,银行存款,借原材料,贷应付账款暂估。

头像
快账用户4690 追问 2025-03-18 21:36

月底到票还需要暂估吗?

头像
齐红老师 解答 2025-03-18 21:36

你好当月有发票可以不暂估

头像
快账用户4690 追问 2025-03-18 21:41

票到了再做账务处理吗?

头像
齐红老师 解答 2025-03-18 21:43

你好,可以的,发票到了之后再做原材料

头像
快账用户4690 追问 2025-03-18 21:44

如果期间生产领用的话怎么处理?

头像
齐红老师 解答 2025-03-18 21:48

那也先不要做处理,都是在一个月你补了入库之后再做领用,要不会出现负数。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好, 借,预付账款 贷,银行存款 借,原材料一暂估 贷,预付账款
2021-04-07
借缘借原材料 贷。银行存款
2021-04-01
同学,你好 借:库存商品-暂估 贷:银行存款
2022-01-20
同学,你好 借:原材料 贷:银行存款
2022-07-02
只付款做借应付账/预付账款 贷银行, 票收做借在途物资 贷银行 , 款未付货已到票未收, 借原材料 贷应付账款暂估款,款未付货已到票已收都怎么做账啊 借原材料,贷应付账款,供应商
2020-08-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×