你好,你如果一次开了发票的,你就要在开发票的下一个月全额申报。 借银行,银行存款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
本月签订了11月12月的会场租赁协议,预收订金10万,开出全款增值税专票一张,金额100万,税额9万。 如何做会计分录?
老师,您好!我们今天已经收到了租金收入,但这个月减免了3月至5月的部分租金,那会计分录怎么做
我们现在的情况就是先预收租金,预收当月然后缴增值税,发票客户要求租期过了再开。比如9月收到10月租金,12月才开票给客户。那收款,缴增值税,开票分别怎么做分录?
企业22年9月预收商铺租金10万元,租期为23年1-12月,分别在23年6月和12月开出半年租金发票。 9月收款,计算增值税,租金收入按租期分摊。 请问,整个会计过程先后要怎么做会计分录?
老师,您好!开了全年租赁费的发票。钱没收到。又不想在一季度就把全年的收入确认了。所以做账时只确认了一季度的收入。把4-12月的房租计入预收账款。但问题是先开了票,钱没收到。不想确认收入的那一部分计入预收好像又不合理。到底如何做账更合适呢?
跨区域涉税事项状态为(已报验未反馈),怎么作废该事项,因为公司需要注销。作废按钮是灰色的。
有非独立核算的分公司的企业,所得税汇算清缴时需要怎么做?
企业经营异常修改完地址之后怎样去申请?
国家收入指的就是财政收入 财政收入就是国家收入?
老师,公司与公司之间满足股权、经营、人事任何一种,是不是就是关联公司了
请教一下老师,营业执照上有信息技术咨询服务,那我们进项能开技术咨询票吗
请问 房东商品房交房产税都要交什么税种
老师,老板按揭完了,要什么资料吗?
公司员工的培训费可以做成本费用吗?
老师,公司投标工程,分为3个标,一个包是设备,一个软件,一个劳务,那做收入和成本需要对应吗?就是账里面,需要做明细吗?还有就是第一个包设备开了专票。客户也不抵扣。他们做预付,让我这边冲红了。我现在收到了钱。做收入的话,需要结转成本。可是公司还没有买货。只有供应商合同,合同里有清单。我怎么做呢