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老师,您好!我们今天已经收到了租金收入,但这个月减免了3月至5月的部分租金,那会计分录怎么做

2022-06-23 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-23 10:37

你好,那你可以把你收到的,加上这个免租期的除以你的租赁期数,按月确认收入。

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快账用户2839 追问 2022-06-23 10:40

今年收到租金收入是50万,减免租金是479167.04,实际收到的租金是20832.96,50万租金已经做账了,是不是得冲减呀

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齐红老师 解答 2022-06-23 10:41

对的是的,需要红冲的。

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快账用户2839 追问 2022-06-23 10:42

那就做一笔红冲就可以了是吗,怎么做呀,麻烦您告诉我一下

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齐红老师 解答 2022-06-23 10:46

好,你当时是借应收账款贷主营业务收入应交税费吗?现在是借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数

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快账用户2839 追问 2022-06-23 11:01

做了三笔:第一笔借:银行存款贷:主营业务收入,应交税费。第二笔和第三笔是一样的借:银行存款贷:预收账款,我就不知道怎么做了

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齐红老师 解答 2022-06-23 11:02

当时人家你收到了全部的钱了吗?那他支付的话,这不重复。

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快账用户2839 追问 2022-06-23 11:08

是收了全部的钱,但现在减免一部分租金后怎么做会计分录不会了

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齐红老师 解答 2022-06-23 11:12

借、预收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数

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快账用户2839 追问 2022-06-23 11:15

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-23 11:19

不用客气,工作愉快。

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快账用户2839 追问 2022-06-23 14:48

换个老师帮我解答一下

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齐红老师 解答 2022-06-23 14:55

不好意思,你重新提问,我们接了问题之后没法再退回去

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你好,那你可以把你收到的,加上这个免租期的除以你的租赁期数,按月确认收入。
2022-06-23
同学,你好 借:银行存款300 贷:预收账款300 借:预收账款100 贷:主营业务收入 应交税费
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