借主营业务成本 贷应付职工薪酬-社保 -应付工资
老师您好,我公司请保洁人员打扫卫生,每个月1000元工资。 我们财务做账分录: 借:应付职工薪酬-职工福利费-福利费 贷:库存现金 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费-福利费 这样处理可以吗?我总觉得有点怪。
老师,我们物业公司与房地产公司是一起的,工地上招的保洁人员,工资和福利都在物业上发,年底的时候收到工地那边叫来保洁的工资及福利费金额,物业公司怎么做账啊。
您好!老师麻烦问一下我们公司是建筑企业有保洁服务费这个怎么入账、怎么做会计分录
物业公司开发票保洁费算收入,那工资算费用还是成本,会计分录怎么做
支付给劳务派遣公司的保洁保安工资怎么做分录