填15行 业务招待费支出15行 税收金额再加上无票支出的数值
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,有票填业务招待费支出填+、扣除类调整项目(三),无票填其他(十七
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000、扣除类调整项目(三)填4000?无票填其他(十七)1000元?老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,业务招待费支出、扣除类调整项目(三),填有票和无票的总金额吗?
业务招待费有无票支出的,汇算清缴处,是不是无票支出直接调整纳税调整项目其他处进行调增,,扣除类项目处,是不是要拿总额减去其他调增处的金额进行填写,不然就重复了
老师,A105000纳税调整项目明细表里的15行(业务招待费支出)是按年收入0.5%,实际发生的60%,孰低填在税收金额这列是吗?
房地产企业筹建期无收入,年度汇算清缴(期间费用明细表中的业务招待费如何填?比如:当年业务招待费544,198.60元)。纳税调整项目明细表15列,业务招待费支出中的,账载金额如何填 ?税收金额如何填?调增金额如何填 ?
单位购一卡通送客户怎么做分录
老师您好,24年度没有做成本,全部做的费用,导致零成本,可以不做更正了吗?从25年度开始规范做账
保洁公司主要成本就是人员工资,全部计入了管理费用里,导致成本为零,申报企业所得税时提示了不可能零成本的风险,但是申报成功了,可以在之后的做账改正吗前面的就不改了
24年度没有做成本,全部计入了费用,申报企业所得税汇算时系统提示了不可能零成本,可以继续申报吗?不存在虚报情况只是将工资等全部计入了费用里,最终并没有影响纳税,本年度已经开始把部分纳入了成本了
您好,设计公司的外包设计成本当月开进来,但是公司的收入发票次月才开出去,如果当月费用计入营业成本就会出现成本倒挂,请问如果这个设计成本不在当月计入损益的话,可以先计入哪个科目等次月再结转?
老师,请问工商年报里纳税总额是包括所有税费总额吗?比如房产、城镇土地使用税也含在里面是吗?
老师,如果客户给我们对公打款,双方也有合同,但是客户要拿我们开的发票贷款,过两天我们再把发票作废,这样行吗?
发放外国人工资,购买汇率和换算成人民币去申报个人所得税的金额不一致,分录如何做?
金包银小规模纳税人税点多少钱
夫妻一人开一个工程机械租赁部,媳妇19年给一个房地产签的土石方合同,一期,二期,现在都三期也开盘了,她承包工程,我经营挖掘机,装载机,渣土车,我公司能给她开普票用作成本票,业务真实,但是是夫妻,违规吗
哪销售费用-差旅费, 的无票支出填哪里?
无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目,没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。