你好,冰冻三尺非一日之寒,你太心急了。我觉得你首先要做的是先把之前的项目完结住,差额先挤到资本公积等科目里里,然后日后一点一点啃之前的账目,慢慢就捋顺了。
老师您好,之前的乱账也不知道是哪一年的,比如刚好现在a公司的货款不要发票了,可不可以借应收账款a公司,贷应收账款b公司,直接冲平
老师,新接手一家公司的账,他之前没有建账,我现在把2021年的银行对账单整理好,关于银行余额,工资表,存货,固定资产,应收应付账款,工资表,费用明细都整理好啦,我在财务软件输完以后报表一直不平,因为他2020年的数据都不清楚,现在怎么处理让报表平,接着做2022年的账呢
老师,2021年度已经封账了,之前老板公账上打款的费用,账面也做了费用了。具体是什么费用是不清楚的,财务统一用管理费用-其他来挂账,2022年3月初老板才一次性给了之前的费用发票,发现发票明细有些是办公费的,有些是福利费的,有些是业务招待费的。现在如何处理好呢?账也更改不了了
老师 我想问下 我来公司才几个月 然后之前公司的账都是有代账公司做的 一堆乱账错账坏账。从18年到2022.6月 。 然后老板又跟这家公司签了个清账业务,清账理账的,因为我要做平时的事,老板又比较着急想把这个账快点清完,一两个月清完。所以又找的这家代账公司。但是我有点不放心,感觉代账公司有点混乱,我担心他们不管业务逻辑 ,只把最后的余额调平。那我现在应该怎么办呢 ,是不插手这个事情让他们做,还是应该怎么做呢
老师您好!请问企业已经经营一段时间现在中途建账(内账),借贷不平衡可以把差额放在未分配利润科目吗?然后每个月出报表再减去这个数,以前的数据都搞不清楚了
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
老师,反结账回去改上个月(25年1月)的账,改完之后结账,那25年2月的月初数就会是改完之后的数据吗?
做出来的报表是负债所有者权益的总和,都是比较资产的金额小
比资产大
那先从权益类科目查查,先挑简单的科目,最后捋复杂的。如果从一开始记账都是错误的,就比较麻烦了,需要你一个一个的翻凭证重新做。
刚开始公司没有财务软件记账,只有简单用本子记账 这半年业务也是很多 如果用金蝶软件把之前一年半账重做一遍,账应该能对的上吧
应该可以的,就是之前用本子记账的,可能需要费点事,需要分析一下问问,慢慢整理吧,捋顺的过程需要耐心,也是自己了解公司业务的过程。