同学,你好 预缴的,是计入应交税费-预交增值税的
一般纳税人,进项税留抵税额为10000元,上月开发票增值税合计5000元,异地预缴增值税1000元,请问本地申报时怎么申报,是否抵扣4000进项税?
老师异地预缴增值税为2% 预缴增值税附加费是预缴增值税*0.07 0.03 0.02 那在企业所在地增值税抵减进项税及预缴增值税税额后,增值税为0,附加税也是为0,我这样理解对吗
您好老师,请问建筑行业项目在异地预缴增值税及附加税,都可以抵扣进项税吗,附加税是否可以抵扣
预缴的增值税能否抵扣简易计税的增值税? 例如:公司是建筑劳务公司:既有开9%的税率也有开3%的税率,开9%税率的发票因是异地的项目,所以在异地预缴了增值税,那么这个预缴的税款能否抵扣开具3%税率的税额呢
老师,建筑企业当月增值税应纳税额为50万,异地已预缴增值税15万,那么单位所在地当月应缴增值税是35万吗?
老师在企业季报时没有发票用调增吗?
老师,我公司是人力资源服务公司,主要做劳务派遣、劳务外包、岗位外包业务,我公司为这些项目发生的成本(比如:为劳务派遣业务项目的员工购买的坚果福利,这个款客户会打给我公司),可以进入主营业务成本吗?
老师我们在销售商品时有赠送客商品这时需要怎样做账
老师,可否举例子,跨国集团公司如何转移利润到低税率公司
请问,本月征期结束还有2天了,不是一个季度报税吗?怎么弄
我是A公司,是另外一个B公司的股东之一,占了50%股份。今天B公司分红转了我A公司20万,我怎么做账?借银行存款,贷投资收益么还是什么?然后这20万转到我A公司后,我A公司先不准备分红给个人股东(A公司是两个个人股东),就先放账上,然后这20万,假设我A公司通过发工资、各项费用等方式,那就不用交企业所得税么?
老师,外帐一般只要满足税务局的要求就好了吗?
个人所得税退付2024年的,这是怎么回事?
老师您好 增值不是算增值那部分 这里为什么不减去?
@董孝彬老师,别的老师别回答,我说出了老板的个人消费之外的那些