你好可以的 但是交个税 没有缴纳有风险
老师,请问税审业务有合同履约成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师您好,建筑企业一般人和小规模异地预缴税款都怎么预缴的?
老师,我开的发票号码尾号是89702,开错了红冲了,但是发票号码是1993,我红冲的对吗老师,怕弄错了
单位发的取暖费交个税吗
老师好,公司可以把自己使用的固定资产卖给对方来抵扣欠款吗?可以的话 是不是跟固定资产清理 一样的处理方法
对方给了我1万元,我向医院垫1千元怎么算
其中之一的股东没有出资,其他股东有,没有出资的股东股权转让要交税吗
老师,请问税审业务有开发成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师,您好!我们家24年营业外收入多记了800元,实际应该是冲减应收账款的,今年我想调账,应该如何调账做分录
公司购买的财务软件使用权,内账还需要分月摊销吗
老师,有相关税务规定吗?我去给老板说明,太难了
根据《国家税务总局关于生活补助费范围确定问题的通知》(国税发〔1998〕155号)第二条规定,下列收入不属于免税的福利费范围,应当并入纳税人的工资、薪金收入计征个人所得税: (一)从超出国家规定的比例或基数计提的福利费、工会经费中支付给个人的各种补贴、补助; (二)从福利费和工会经费中支付给单位职工的人人有份的补贴、补助; (三)单位为个人购买汽车、住房、电子计算机等不属于临时性生活困难补助性质的支出。 第三条规定,以上规定从1998年11月1日起执行。 因此,从福利费和工会经费中支付给单位职工的人人有份的补贴、补助不属于免税的福利费范围,应当并入纳税人的工资、薪金收入计征个人所得税
老师,这些如果并入老板的工资工缴纳个税,有套取利润的风险是吗?
对的,是的,有隐瞒收入的风险。
老师,隐瞒收入是怎么讲?
隐瞒个人的收入少交了税款。
就是老板还有其他渠道的个人收入,少缴纳了个人所得税?但是他买这些东西给我们入账,我们给他报销,我感觉就是为了逃避20%个人所得税
对的是的,就有这个风险
老师,业务人员的手机充值费可以报销?
可以报销也是福利费的。
老师,也得并入工资缴纳个人所得税?
好对的是的对的是的
那业务人员的加油费,如果不签订租赁合同,加油费并入工资薪金缴纳了个税,可以入账吗,不用纳税调增?
你好,做福利费有扣除比例发生额的60%。
刚才写错了,是工资的14%。
老师,您的意思是,我先把员工的话费并入工资薪金缴纳个税,可以入账,然后超过工资14%的部分,需要纳税调增?
对的是的,是这个意思。
那业务人员的加油费,如果不签订租赁合同,加油费并入工资薪金缴纳了个税,可以入账吗,不用纳税调增? 这样不行哈,因为车不是公司名下
你好可以可以这么做的