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下家供应商开出来的发票被税局认定有问题,要我们进项转出,分录如何做

2025-03-15 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-15 15:40

你好,借相关成本费用(按原来的处理),贷应交税费—应交增值税—进项税转出。

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快账用户6996 追问 2025-03-15 15:52

材料也要冲吗?还是直接冲税费

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齐红老师 解答 2025-03-15 16:11

不是冲,而是把原来的进项税记入到材料成本中了。相当于这是张普票了。

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快账用户6996 追问 2025-03-15 16:33

相关的退税发票认证呢

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齐红老师 解答 2025-03-15 16:54

退税发票?是红字发票么?

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快账用户6996 追问 2025-03-15 17:28

认证了出口退税的发票

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你好 你们之前    收到供应商的发票是怎么做分录的  。   意思税务局说这个发票失控了 要你调整出来缴纳税费 是吗 。    
2020-11-13
关键是你原来的分录是怎样做的?
2023-02-17
同学,你好 要做的,之前的分录,做红字分录
2023-07-01
你好 是的 成本也不可以发
2020-09-14
同学,你好 借:费用 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2021-05-18
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