你好,现在的分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
如果发现之前年度的进项税额,没有入账。但勾选平台已勾选,这个该如何调整呢?
老师,对方开的原材料运费发票红冲了了,但是我已经入账了,进项税已经勾选了,原材料也已经生产为产品,产品也销售了,现在我应该怎么做?原来的分录是如图
之前专用发票一直没勾选抵扣勾选,但账务上记了进项税额,请问现在要勾选抵扣勾选吗?还是不用?直接勾选不抵扣勾选?
老师,一般纳税人,原材料已入库,发票也到了,也已做账,但是勾选认证时没有勾选可以吗?因为本月进项太大,退税太多
老师,我11月接老会计的账,我现在在做11月份的进项票勾选,发现老会计把10月底开的进项票已经勾选了但这几张票没有做账,我现在该怎么做个账呢?
老师您好,AI赋能实战速成班购买了,怎么开通学习
老师,我们有个供应商,他开不出来这么多票,找B公司开票,这个可以出具一个什么涵吧
老师您好,2025年小规模3%减按1%申报增值税,季收入超过30万,我计提增值税的时候是按照1%做价税分离计提增值税及附加税吗?
现金流量表的本期金额里面的“期末现金及现金等价物余额”是不是表示本期的增加额,而“本年累计金额”里面的“期末现金及现金等价物余额”表示本期银行卡里面的实际余额呢
请问下我们公司产品种类比较多,然后我们是有部分产品才需要加工,价格统一,那我核算成本的时候是根据BoM把这个价格单独算到部分产品还是直接用一个月的加工费去分摊总的数量呢?
老师,哪个行业有税率为 8 % 的吗?
那个税务局平台,从哪里可以查看到已开的发票?
老师,你好,我报考了2025年初级考试,在哪里打印准考证呢
老师企业所得税年报调减,不想退税,想留下年抵减,怎么填
收到福利的普票如何入账
老师,之前的分录是怎么写的
你好,之前的分录是 借:原材料 应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 贷:应付账款等科目
那本月统计应交税费借方发生额的时候要不要加上待认证进项呢
你好,借方发生额,是需要加上待认证进项税额的
12月 借:原材料 10 应交税费—应交增值税(待认证进项税额)1.3 贷:应付账款11.3 1月 借:应交税费—应交增值税(进项税额)1.3 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)1.3
统计发生额的时候借方,贷方都要加上是吗
跨年的待认证也没有关系吗
你好,具体是统计什么的发生额? 如果是统计借方,就是算借方的