借应付职工薪酬工资, 贷利润分配未分配利润。
公司一月份中旬发的工资,一月底发的年终奖,现在申报个税发现需要扣个税,发年终奖时没有扣个税,已全额发放。请问怎么办?可以把发放的年终奖留在一个月申报吗?
有限合伙企业收到分红,分配利润的时候预留了个人生产经营所得税,计入了其他应付款,现在代缴个人经营所得时实际支付的税款比预留的税款多,请问计入什么科目?怎么做账?
老师,当月若发生填写申报金额和扣除项与实际申报金额存在差异,导致预扣预缴的个税多交了,怎么样把多交的税退回来,有没有好一点的方法
年终奖计提时没算个税的扣除,发放时也没有考虑个税问题,直接发的年终奖,待次年申报时扣了个税应该怎么做分录
我公司2023年12月申报了年终奖,并且在1月初预扣了税款,但是2月实发时调少了年终奖金额,并且也修改了申报金额,那之前多缴的税款应该怎么退呢?员工自己做个税汇算清缴时选择的这笔是单独计税的,不计入综合所得的,所以自己也没法汇算清缴,该怎么退税呢
2024年1月测试新增社保人员能否成功而增员了,当月没提交社保申报(只是测试用,不用申报不用缴费),2025年3月申报社保的时候弹出一条未申报记录怎么处理?以前怎么就没弹出提示
老师,1.有没有代售的合同模板,或者说要注意哪些要点?2.那么就是一定要供应商开给供应链供应链再开给abcd,不能夸过供应链直接开票给abcd?3.老师您的公司是社么行业?4.另外增值税税负率这个问题再解答一下?
直接在资产列表录入固定资产折旧信息,结果在财务结账时导致财务和资产数据不一致
老师 电脑上结转成本是手动录入还是点金蝶软件里面的结转损益?
2022 年应计提的折旧额=(3 020-20)÷20×11/12=137.5(万元)。为什么是11/12
老师你好,我们是制造业企业,在上月底入库时以暂估的方式入库,入库数量例为10个,金额例为100元。次月领出数量10个全部领出,调整为正确金额90元。此时发现数量金额明细账数量为0,金额余10元。这该如何调整处理?
老师您好,公户转账产生了汇款手续费,但是我看回单也看不出来是扣的哪笔转账,可以不用管是哪笔转账吗?实际扣费的时候做分录这样可以吗?借:财务费用-银行手续费 100 贷:银行存款 100
就是我有一个法人开了俩公司,每家公司都开了5k的收入没有预缴税什么的,然后后来发现他外面还有一家公司,最后现在个税app在交税发现总收入144000要交几千,我记得12w以内不是免税么,之前一年也就7w多总收入时候也没交税来着,这个12w免税具体怎么执行的?我现在应该如何帮助他减免税费?
但老板想知道每个月都发生了多少加油费,多少过路费呢 。放在销售费用里面就不能知道加油费是多少了
公司在24年12月—25年3月期间借了其他公司的借款500万(对方转来的附言是往来款),现在要支付利息了60万了,请问我司这笔利息是对公转还是对私转?那边方法转可以减少企业所得税
为啥放到利润分配—未分配利润科目呢,老师
因为跨年了,涉及到损益类的科目用利润分配,未分配利润企业会计准则用以前年度损益调整。
这个多收的个人的个税钱完全可以返还给个人的,是员工的年终奖啊,老师
借应交税费个税 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款