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老师好,请问出口免税的货物,采购时的进项增值税专用发票,这笔业务的增值税是即不征税也不退税的,请问这个增值税专用发票抵扣时,怎么处理?是抵扣认证还是退税认证?

2025-03-14 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-14 14:55

你好,认证之后进项转出或者是选择不抵扣勾选直接加税合计做账。

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快账用户3112 追问 2025-03-14 14:57

不认证,只做账可以吗?

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:59

不可以,要不他一直在你的勾选平台里面显示。

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快账用户3112 追问 2025-03-14 15:02

价税合计具体怎么做账?

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齐红老师 解答 2025-03-14 15:03

借主营业务成本贷银行存款。

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快账用户3112 追问 2025-03-14 15:07

用库存商品科目过渡吧,就是正常做账流程?

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齐红老师 解答 2025-03-14 15:08

可以的。借库存商品,贷银行还款,借主营业务成本贷库存商品。

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相关问题讨论
你好,认证之后进项转出或者是选择不抵扣勾选直接加税合计做账。
2025-03-14
你好这个你要认证,然后做进项转出 这个是做抵扣认证。
2025-03-14
您好,是的,选择退税认证。
2019-11-25
出口退税采购专票认证后,即使退税不成功,通常仍可用于出口转内销抵扣。但具体操作需遵循当地税务规定。出口未交增值税的货物转内销时,确实需补缴相应增值税。建议查询最新税务政策或咨询专业税务顾问。
2024-09-25
您好,可以进项税额转出,或者用作抵扣
2020-12-22
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