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老师 我们工厂水费是 计提 付款 收票 三个环节 要怎么做账呢

2025-03-14 08:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-14 08:19

你好,比如借,管理费用,水费贷,应付账款。 借应付账款,贷银行存款,其实售票这个没有单独的凭证,因为你在第一个已经计入了管理费用了,只要发票金额跟你具体的金额是一致的,你直接把发票贴到计提的凭证里面

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快账用户6194 追问 2025-03-14 08:20

需不需要当月计提 次月冲红

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齐红老师 解答 2025-03-14 08:21

你好,这个除非你做错了才需要这样。金额是对的,是不需要抽红的。

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快账用户6194 追问 2025-03-14 08:22

我当月计提是按不含税金额计提呀

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齐红老师 解答 2025-03-14 08:22

你好,如果这个金额不对的话,你可以做红字凭证冲减,然后再按照发票重新做。

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你好,比如借,管理费用,水费贷,应付账款。 借应付账款,贷银行存款,其实售票这个没有单独的凭证,因为你在第一个已经计入了管理费用了,只要发票金额跟你具体的金额是一致的,你直接把发票贴到计提的凭证里面
2025-03-14
同学你好 你们代收代付的吗
2023-06-13
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-06-13
你好,支付时计入其他应付款,取得发票以后再调整增值税。 借:其他应付款-水费,贷:银行存款。
2020-10-15
您好,这个的话 你们不需要再支付第三方那,这个应该需要把
2024-08-11
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