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老师,我上个计提了水电费,这个月只付了水费,电费没付,都没取得专用发票呢?支付时要怎么做账?计提时:借:管理费用 贷:其他应付款

2020-10-15 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-15 16:41

你好,支付时计入其他应付款,取得发票以后再调整增值税。 借:其他应付款-水费,贷:银行存款。

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快账用户1861 追问 2020-10-15 16:45

调整分录怎么做?

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齐红老师 解答 2020-10-15 16:46

借:应交税费-增值税(进项),贷:管理费用。

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快账用户1861 追问 2020-10-15 16:54

可以这样调整就好

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齐红老师 解答 2020-10-15 16:57

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你好,支付时计入其他应付款,取得发票以后再调整增值税。 借:其他应付款-水费,贷:银行存款。
2020-10-15
您好,对的。附电费发票单据。
2022-01-04
你好  1.代收的水电费是不赚取差价。 只是代收代付吗 ? 代收代付为什么你还去做管理费用 ?   
2020-10-28
你好,那你直接借管理费用贷银行存款,不需要用两个科目,
2021-07-04
你好!直接计入费用,月底去开发票回来附到记账凭证后面就可以了。
2020-12-03
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