以下是酒店赠送客人洗浴券且客人已使用的账务处理方法: 赠送洗浴券时 通常不做正式的账务处理,因为此时尚未实际发生经济利益的流出或流入,只是一种潜在的负债。可以做一个备查记录,登记赠送洗浴券的相关信息,如券的数量、面值、赠送对象等。 客人使用洗浴券时 - 确认收入:假设洗浴服务正常收费标准为每次x元,若客人使用了一张面值为x元的洗浴券,应将其确认为收入。借:应收账款 - 洗浴券(挂账,因为是赠送的,实际不会从客人处收到款项),贷:主营业务收入 - 洗浴收入。 - 结转成本:同时,要结转相应的洗浴成本,如水电费、洗浴用品成本、人工成本等。借:主营业务成本,贷:库存商品(洗浴用品等)、应付职工薪酬(人工成本)等。 期末处理 在期末,对于挂账的“应收账款 - 洗浴券”,若确定无法收回,应按照酒店的坏账政策进行处理。借:坏账准备,贷:应收账款 - 洗浴券。 需要注意的是,具体的账务处理可能会因酒店的会计政策、税务规定以及实际业务情况的不同而有所差异。在进行账务处理时,建议遵循相关的会计准则和税法规定,并可咨询专业的会计师或税务顾问以确保处理的合规性。
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
老师好,想请教下账务处理的问题。有1家小规模纳税人要支付工地上的人员的工资,但是这些人不是长期和老板干活的,只是一段时间,而且之前这些人一直没有报过个人所得税,10月份老板已经发了大部分的工资,我是做工资薪金发,正常报个人所得税,还是直接进人工费用呢?如果报工资薪金,下个月又要全部取消,这个怎么处理?
老师,早上好!请教一个问题,就是我公司与客户达成一家人合作模式,在客户地块建仓库,我司出资150万左右助客户建仓库,方式是减应收货款,分三次核减,,然后客户仓库建成后给我司十年仓库使用权,像这种模式应该注意什么?怎样进行账务处理才是合规合法的方式,请单老师指导,谢谢!
老师您好,我们是酒店住宿业,有跟团队合作,有这样一笔业务想请教一下:有一位团队客人住宿费300元,挂应收在该团队名下的,但是客人不知情自己又用现金支付了此次住房的费用,相当于应收+现金一起总共入账了600元,后期旅行社帮忙把300元房费退款给了客人,账务应该如何处理?
老师,我们是住宿酒店,有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店给我们开发票,我们等A团队打款给我们后,我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店,请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账?或者说这个业务应该怎么写会计分录? 同学你好,需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师,会计分录怎么写呢?
一般纳税企业给抖音平台开其他现代服务怎么做账
制造业印刷厂,用品种法 分批法和分步法哪种方法核算成本?
老师您好,我2月份多认证了一张发票,3月份也交了税款,但是这个发票没有入账, 因为我也是今天交完税款后发现2张进项发票一样,对方说那张多认证的发票是错误的,但是他们还没有进行红冲,老师这个情况我现在账上应该怎么处理呢
老师,您好!请问一下卖东西的积分用小企业会计准则我们应该怎么做账呢?比如我卖一辆车价值10万,返回30%积分3万元,我的分录要怎么写?后面这3万我用到卖另外一辆10万的车了,我怎么写分录?
老师您好!请问申报个税时,个人承担水电费,发工资转账的银行手续费,那应发6000元,个人承担水电费和发工资的银行手续费合计300元,那申报工资时的工资是报6000元,还是直接报5700元?若是报6000元,那300元个人承担的水电费,发工资的银行手续费填在哪里?
公司的名下没有车,加油费可以直接入帐吗?
小企业 一般纳税人 小规模纳税人 的个税 跟增值税 印花税 社保 都分别是什么时候申报?
老师!法人有2家个体户利润总额分别是9833.52,和16405.32,这2家申报b表的时候税额已交(已享受200万以内减半征收),现在申报C表,合计利润总额26238.84,现在申报C表又要交税?合计需要纳税1311.94-已交税款655.98,此次需要补缴655.96 我就想问一下合并申报C表的时候不能享受减半征收了吗
老师好,请问出口免税的货物,采购时的进项增值税专用发票,这笔业务的增值税是即不征税也不退税的,请问这个增值税专用发票抵扣时,怎么处理?是抵扣认证还是退税认证?
老师你好,开6个点的服务费专票可以抵扣吗
酒店和洗浴是一个老板,这两个店营业执照是分开的 店就在隔壁
做的就是内账,有稍微简单一点的账务处理方法吗 老师
如果是做内账的话,洗浴店没有收到钱就不用做账了。
那作为酒店 这个劵怎么处理账呢
借:销售费用?贷 什么呢 还是怎样呢
正常酒店做账应该是借销售费用贷应付账款。 洗浴应该确认收入,借,应收账款贷,主营业务收入。
好的 谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评