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老师,你好!我们销售公司固定资产,公司还开了发票,那我这个账怎么做?

2025-03-13 21:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-13 21:48

同学你好,企业销售固定资产时,按固定资产清理来做对应的账务处理。 1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理, 累计折旧, 贷:固定资产。 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用, 借:固定资产清理, 贷:库存现金。 3、如果发生了残料收入, 借:库存现金, 贷:固定资产清理。 4、收到价款时, 借:库存现金等相关科目, 贷:固定资产清理。 5、如果要缴税金时, 借:固定资产清理, 贷:应交税金, 6、结转固定资产清理科目, 如果该科目是借方余额, 借:营业外支出, 贷:固定资产清理。 如果是贷方余额, 借:固定资产清理。 贷:营业外收入。

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快账用户4906 追问 2025-03-13 21:51

不是,我现在公司开了13%的税发票,我这张发票怎么入账,税入上显示这张发票的收入了,我总收入投不上

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齐红老师 解答 2025-03-13 21:54

同学你好,先转固定资产和累计折旧到固定资产清理,再根据发票,借:银行存款等科目,贷:固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。税上显示这张发票收入,把主营业务收入等,再加上我上面分录中的固定资产清理贷方,能对上就行了。

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快账用户4906 追问 2025-03-13 21:55

你好,销售公司固定资产汽车,原价251165.81元,残值12558.29元,累计折旧250437.33元,净值728.48元,二手销售价格是15000元(,金额13274.34元,税额1725.66元,请问会计分录怎么做,谢谢

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齐红老师 解答 2025-03-13 22:05

同学你好,借:固定资产清理,728.48元,累计折旧,250437.33元,贷:固定资产,251165.81元,再根据发票,借:银行存款等科目,15000元,贷:固定资产清理,13274.34元,应交税费应交增值税销项,1725.66元。再结转固定资产清理,借:固定资产清理,12545.86元,贷:资产处置收益,12545.86元。

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快账用户4906 追问 2025-03-13 22:07

那我那个总收入就投不上,怎么处理

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齐红老师 解答 2025-03-13 22:08

同学你好,对不上是正常的,如果加上这个13274.34元,能对上就行了。

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快账用户4906 追问 2025-03-13 22:10

那我跟税务上的账也投不上

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齐红老师 解答 2025-03-13 22:16

同学你好,这种情况下的对不上,是允许的。因为这个属于非正常业务,加减这些发票上的价款,最终能对上就是对的。是允许的。

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快账用户4906 追问 2025-03-13 22:17

那我税务报表上怎么申报呢?

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齐红老师 解答 2025-03-13 22:18

同学你好,申报时,这张发票正常按13%税率的发票申报即可。

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快账用户4906 追问 2025-03-13 22:20

这张表要填吗?

这张表要填吗?
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齐红老师 解答 2025-03-13 22:23

同学你好,这张表不需要填写。

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