你好,稍等一下,稍后把完整的会计分录写出来
老师你好,这个分录怎么做,园林建筑施工单位,我们为挂靠方,甲方为客户 1、比如,我们现在有一笔进度款,流程是,被挂靠方开票给甲方,然后甲方付钱给被挂靠方后 2、被挂靠方扣掉税金,挂靠费后剩余有多少钱, 挂靠方在开成本票给被挂靠方拿剩余的钱 3、然后最后是成本票单位收到被挂靠方钱后,退钱给个人后, 4、个人在退回到公司来
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师建筑公司,我们挂靠 乙方 前期打入100万,给乙方,然后 乙方 打款90万给材料商(材料商是我们公司联系),现在 甲方 要求乙方开 开票100万(乙方已经开具),那么 甲方给乙方拨付100万,工程款,乙方是不是 扣除相应费用,后,剩余工程款,给我们 转过来
我公司是建筑公司,有个挂靠建房项目,收到房地产方工程款100万,当时已开具发票100万,账务处理主营业务100万,票和款账务已经平了。但是这100万中有30万是预扣的对方质保金,现在要把这30万给对方退回去,这要怎么退才是正确的?
我公司是建筑公司,有个挂靠建房项目,收到房地产方工程款100万,当时已开具发票100万,账务处理主营业务100万,票和款账务已经平了。但是这100万中有30万是预扣的对方质保金,现在要把这30万给对方退回去,这要怎么退才是正确的?
老师,你的意思是把固定资产的折旧做,借长期待摊费用,贷累计折旧,然后再根据当月的收入按比例结转成本,借,主营业务成本,贷长期待摊费用,这样做吗
老师您好,加油工损坏客户车辆应赔偿10000,保险公司赔偿5000给加油站,加油站自行赔付5000.请问老师怎么入账,谢谢!
老师,修蓄水池没有发票,报销时填成其他招待费或者其他,发票齐全可以吗
老师,做银行贷款报表,资产负债表中年初数为1385.17,年末数为-31172.76,在现金流量表中的支付的税费应该怎么填?
暂估入库,结转成本,跨年收到发票,账务如何处理
没听明白老师,游乐场固定资产的折旧为什么要先计入长期待摊费用啊
老师,请问已现金形式发给员工的餐补是属于工资还是福利费?
老师,我问下增值税纳税表进项税额未抵扣成功,当时没有发现。申报进项税额是自己填的金额。现在需要怎么处理能合理划算些?
老师您好!收到贷款利息补贴,应该是冲减对应的费用,还是做营业外收入呀
在填报2024年报利润表的时候发现上一年会计填报的数据有误,管理费用多填写了金额导致电子税务局的报表上利润是亏损的,但实际财务报表上是盈利的,在报2025年的时候需要调整前期错误的数据吗?
你好,退回1万元,是不是还需要开具红字发票1万
不开红字发票
你好,退甲公司,借:应收账款 10000 贷:银行存款10000,退挂靠公司费用,借:其他应收款 400 贷:银行存款,挂靠公司提供费用发票,冲销这一部分往来
10000挂靠公司也会转给我们
你好,如果挂靠公司会转,支付的时候,借:其他应收款 10000 贷:银行存款,挂靠公司转的时候,借:银行存款10000 贷:其他应收款10000