你好,这个一般是填好的营业外支出的金额。
已知:各扣除项目均已取得有效凭证,相关优惠已办理必要手续。要求:根据上述资料,分别回答下列问题:1:计算广告费应调整的应纳税所得额;2:计算业务招待费应调整的应纳税所得额;3:计算工会经费、职工福利费和职工教育经费合计应调整的应纳税所得额;4:计算研发费用应调整的应纳税所得额;5:计算资产减值损失准备金应调整的应纳税所得额;6:计算国债利息收入应调整的应纳税所得额;7:计算股息收入应调整的应纳税所得额;8:计算财政补助资金应调整的应纳税所得额;9:计算捐赠支出应调整的应纳税所得额。老师,你好,接上个问题。
企业所得税汇算清缴,看到纳税调整项目明细表中第十四项:与取得收入无关的支出,有数据调增十万多,请问这调增的数据上游依据是什么?从那里取数据填报的呢?
老师,企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整表,薪酬这些项目是不是仅填写计入费用中的数据,公司还有一部分工程人员的薪酬计入在建工程待摊支出核算,请问计入工程这部分不需填写进去是吗
老师好,纳税调整项目十四项 与取得收入无关的支出指的都是哪些 ?工地工伤赔偿费算不算
老师去年的发票冲红然后今年再开一张相同的,可以吗,不用从新做账吧
老师,有个问题,我们是供应链企业,给大学配送蔬菜和肉。但是有个学校,只跟中标单位签合同,让中标单位开发票给学校。中标单位是我们的总公司,但是实际配送是子公司在配送。我作为子公司的会计,我需要在子公司的账务里面做配送的这个业务吗?因为发票是我们总公司开给学校的,但是实际配送又是我们子公司在配送。
老师,企业注册执照,想养着,0申报,设立注册时是不是也得刻公章,税务登记,开工户啊?
老师只有1个老板,为什么还有资本公积呢
做货物贸易的 报关单的金额可以报RMB吗 回款也是RMB结算
老师你好,你说租车合同,房屋租赁合同,去税务局开了票,需要交印花税吗
老师好,我们的成本是油费,今年开了12.5万升的油费,开票收入是440万,去年开了12.9升的油费,但是收入是360万,税务局说我们有偷税漏税的行为,如果不调收入,光下调成本可以吗?
老师我小微企业利润有5万 是不是50000*0.05=2500企业所得,会减半吗?
老师,成本分配这块有什么容易上手学习的方法吗?这几天都是遇到结账时利润过高的,老会计要求我把成本提高利润就低一点。但我不会,生产成本自动结转凭证时,会有材料分配表跳出来,里面那么多数据怎么分配合理完全不懂。能大概讲一下吗
木托盘,价值不高,但是有一百个,我是计入周转材料-地址易耗品,还是直接计入费用里面去
工伤赔款的话是计入管理费用,福利费。
那记好的营业外支出需要调增补税吗?
你好,要看具体是什么样的业务产生的额外支出。
那什么业务需要调增
你好,比如税收滞纳金。 比如损坏人家的东西给人家的赔偿