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我们是建筑公司,老板答应甲方提前开票,金额是300W,甲方承担费用,但是老板只想收对方15W的费用,可是我怎么计算都是26W费用,增值税9%(24.7W)附加税减半1.2W,有预缴税金2%(5.5W),如果要收甲方15W左右的费用的话,就是我们还要来4.1W的进项税,我不知道这样理解对不对

2025-03-11 22:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-11 22:49

税费计算:按条件,不抵进项时增值税约24.77万、附加税约1.49万、预缴税金5.5万,共约31.76万。 收取15万费用情况:需进项税额来抵扣,经计算约需11.55万进项税额(换算含进项税采购额约100.8万),不是4.1万。同时还有企业所得税确认等风险 。

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快账用户4406 追问 2025-03-11 22:56

总计为什么要把预交税金算上

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齐红老师 解答 2025-03-11 23:18

因为这个也是交的税费

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快账用户4406 追问 2025-03-11 23:21

这个不就是提前缴纳吗?本身老板只想要15-16万,所以这部分为什么含进去?有点不明白,不应该是24.77+1.49-5.5-16=4.76这4万多是我们本月需要进账的进项,不应该是这样吗?

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齐红老师 解答 2025-03-11 23:23

预交的也是交的税费,后面也是要抵减的

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快账用户4406 追问 2025-03-11 23:25

我一直理解就是本月应该缴纳30万税金,可是你提前缴纳5万,后面再交25万这样

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齐红老师 解答 2025-03-12 00:47

是的,预交的抵减就可以

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快账用户4406 追问 2025-03-12 06:19

对呀就是我已经缴纳了,这个还是要抵减的,老板只想要人家15/6万,那我减掉不对吗?

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齐红老师 解答 2025-03-12 07:03

减掉是对的哦,这个不用再收人家的

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快账用户4406 追问 2025-03-12 07:05

所以我算的4.76是对的是吗

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齐红老师 解答 2025-03-12 07:32

嗯,因为预交的可以抵减

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您好,计算是这么算的,但是我们开票不是应当的么,只是提前开了,我们提前开票先交税,相当于给我们利息的补偿
2025-03-11
税费计算:按条件,不抵进项时增值税约24.77万、附加税约1.49万、预缴税金5.5万,共约31.76万。 收取15万费用情况:需进项税额来抵扣,经计算约需11.55万进项税额(换算含进项税采购额约100.8万),不是4.1万。同时还有企业所得税确认等风险 。
2025-03-11
同学你好 这个就是挂靠 挂靠的要看你们的综合税率是几个点
2021-09-17
同学你好 可以 去税局代开就可以了
2021-08-06
你好;    这个 就是虚开发票 ; 如果是 买卖发票说明没有业务真实发生 ;  现在虚开发票     风险很大; 金四都出来了。 简单粗暴的就是说     虚开发票 1万以下  ; 可能罚款5万以下的罚款 ;    虚开1万以上是    5万 -50万不等的罚款。   
2022-11-29
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