你好你这个是应该填5000。
老师报个税时,员工工资高需要交个税,这个个税是员工自己承担, 计提时借: 管理费用 6000 贷 应付职工薪酬6000 发放时:借应付职工薪酬6000 贷库存现金5000 应交税费—应交个人所得税1000 缴纳个税:借应交税费—应交个税所得税1000 贷 银行存款1000 老师 我想问的是实际发放工资的时候是给员工发5000元 自然人代扣代缴客户端的工资薪金收入是填6000元 交工会经费2%的时候 是按6000元交 这样理解对吗?
老师,比如我的工资是5000,公司给买社保,申报个税的时候,个人所得税本期收入那里我填5000吗?还是需要把公司给我买社保,公司承担的部分金额加进去?
老师,报个人所得税,比如工资5000,扣完个人部分三险一金1000,到手工资4000,填写本期收入填5000,还是要加上1000
老师,报个人所得税,比如工资5000,扣完个人部分三险一金1000,到手工资4000,报税时: 填写本期收入填5000,,,,还是要填6000??后面再填写减除1000,实际按照5000去纳税是吗??
老师,报个人所得税,比如工资5000,扣完个人部分三险一金1000,到手工资4000,报税时: 填写本期收入填5000,,,,还是要填6000??后面再填写减除1000,实际按照5000去纳税这样的??
您好老师麻烦咨询一下建筑劳务公司,的工资怎么申报都没有交社保是工资薪金还是劳务
老师,求和项三个我可以把它删掉吗,怎么删呀
老师 您好 这个怎么做账
老师,资产负债中的期末余额未分配利润的数据应该从哪里取数或者说是取哪个数字填写进去呢
商贸型公司:卖出商品的时候 借:应收账款100 贷:主营业务收入100 收款的时候:借:银行存款100 贷:应收账款100 结转商品成本的时候:借:主营业务成本80 贷:库存商品80 对吧
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,老师这个贷方是银行直接就报销了,那么就不好统计孙总垫付了多少,跟孙总一直用的是其他应收款,这个要是过一遍其他应收款的话怎么过呀?其实这个是直接给孙总朋友报销的,孙总说记他的往来账
老师,你好,财务软件ERP,摊销年限多久?
年限不应该是孰短原则吗?应该是8年吧
培训费专票可以抵扣进项吧?
老师,职工食堂用的固定资产计提折旧怎么做账?
个人部分社保后面不用填吗
你说的后面是哪里?
报个人所得税的时候,前面栏次填收入,后面有专项附加扣除等栏次信息,还有养老,医疗,失业等栏次
你好,这个你有的话就填上去。正常来说你自己采集了之后,它系统会自动有数据。
专项附加扣除能采集,社保没有
你好,是的,社保是自己填的。