借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
老师 想问一下 开出的劳务服务费普票 做账分录应该怎么写
你好老师,我想问一下二三年的费用二四年能开回来发票我怎么暂估入账了怎么做会计分录
老师我是23年12月开的发票,然后对方24年才给我付款23年我应该怎么做账?摘要怎么写呀?老师麻烦指导一下谢谢啦老师,
老师我是23年12月开的发票,然后对方24年才给我付款23年我应该怎么做账?摘要怎么写呀?老师麻烦指导一下谢谢啦老师?我们一般开出去的发票一般挂什么科目
老师你好 请教一下 23年度财务费用没有取得发票 24年3月才知道需要取得发票才能税前列支,也取得专用发票了 因为进项税额不是很大 想直接做到24年 应该怎么做分录合适
老师,工程合同时期为24年11月至25年2月,24年没报收入,是不是没有问题?即使跨年了但未完工,是不是可以不确认收入?
老师,请问一下,员工退休,补足医保缴纳年限的补贴,公司需要帮个人代扣代缴个税吗?还有这块补贴我们需要做到哪个科目呢?
详细解答一下谢谢谢谢谢谢谢
你好,老师,公司购买房产认证固定资产是按款付完收到发票还是收到产权证才认证
请问老师如果jin年的会算清缴做完了,还能补发发去年的工资和奖金吗谢谢
老师,请问应交增值税科目余额,是不是就是增值税申报表上的本期的应纳税额合计?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
资本公积科目核算有啥
公户给法人转账5100购买材料 法人给商家转账 商家把发票开给公司 怎么做分录
宋生老师,有问题问你,就图片上这个单位,法人工资需要像工人一样申报吗
开来的财务费用手续费,是专票,我怎么入账
借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润 冲多做的财务费用