可以,可以这样处理的
借制造费用贷应付职工薪酬 借生产成本贷制造费用 借库存商品贷生产成本 借主营业务成本贷库存商品,21年12月工资这样计提,但忘记计提,22年如何补救
借管理费用职工薪酬500 制造费用职工薪酬1000 贷应付职工薪酬1500 借生产成本1000贷制造费用1000 借库存商品1000贷生产成本1000 借主营业务成本1000贷库存商品1000 计提2021年12月工资这种分录有错误吗
本来是结转应付职工薪酬的应该是 借:制造费用_福利费 800 贷:应付职工薪酬_福利费 800 借:应付职工薪酬_福利费800 贷:制造费用_福利费800这个对本年利润有什么影响
上个月暂估工资,借制造费用-工资500,管理费用300贷应付职工薪酬800,制造费用工资分配:借生产成本-直接人工200,贷:制造费用-工资200,这个月已经知道实际数了,应付职工薪酬是750,管理的250,直接人工180,制造费用工资320,这个月我该怎么做分录呢?
老师你好!公司转给员工个人的误工费是这样做账吗:借 应付职工薪酬-工资,贷 银行存款;借制造费用-工资,贷:应付职工薪酬。
你好老师,会计信息采集里面的会计专业职务聘任文件或证明,这个填什么?
请假工资是要在应发里扣除,还是在应付里扣除?
老师,向政府部门的政务中心捐赠,用于公众服务,是不是公益性捐赠?
你好老师,会计信息采集里面的会计专业职务聘任文件或证明,这个填什么?
承兑汇票兑换手续费计入哪个科目
有最新的河南个体工商户注销流程吗?
销售二手车,如果按照3%税率减按2 %缴纳增值税开具普票,那发票上税率是开多少?3还是2?
老师,我们现在发生了一笔登记证办理费,金额是36000元,我都放在这个月做管理费用-咨询费吗
老师,购进保险,开回来的发票,没有走银行,法人自己付的钱,怎么入账
老师,能否给我发一份供应商往来账表格
好的老师
好的,祝你工作顺利!