不可以,不能一次性的来做,账上只能按月折旧。你想要一次抵扣所得税,可以填写固定资产加速折旧表。
财政部 税务总局公告2021年第6号文件规定:企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。就账务处理方法我在网上查过,基本分为三种说法:一是,一次性直接计入成本费用,不再通过“固定资产”科目核算;二是,记入“固定资产”科目核算,一次提足折旧;三是,按正常的固定资产购进处理,购进时记入“固定资产”科目,按月计提折旧,年终汇算清缴时作纳税调整。这三种方法倾向于哪一种账务处理方法?
老师,购进一批钢管,价值25万 直接入固定资产,又转租给其他公司了,时间上计提3年 能不能用25/3/12 ,每个月计提折旧 ,每个月借方科目写什么时候,主营业务成本-钢管折旧,还是销售费用-钢管 贷累计折旧
老师,我们公司做智能快递柜营业的,购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的,我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产,老师,再问一下,假如成本不够,导致这个季度要交税,我购买智能快递柜的发票能不能直接全部计入主营业务成本,不计固定资产,这样合适吗?老师,你的意思就是不能一次性全部计入主营业务成本,要计入固定资产再每月折旧是吗?
老师,我们公司做智能快递柜营业的,购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的,我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产,老师,假如计入固定资产按几年摊折旧?还有智能快递柜也需要安装智能系统,这个系统服务费要计入哪个会计科目??是一起计入固定资产还是计入主营业务成本??老师的意思是系统服务费和智能快递柜是一套的话,就可以把智能快递柜今38万和系统系统服务费2万一起计入固定资产是吗?借:固定资产40万贷:银行存款计提折旧:借:主营业务成本贷:累计折旧,老师,是这样做对吗?还有到底按几年折旧,之前老师给的答复是按3年,现在给的答复又是4年,老师,一致一下答复到底按几年折旧?
老师,我们公司做智能快递柜营业的,购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的,我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产,老师,假如计入固定资产按几年摊折旧?还有智能快递柜也需要安装智能系统,这个系统服务费要计入哪个会计科目??是一起计入固定资产还是计入主营业务成本??老师的意思是系统服务费和智能快递柜是一套的话,就可以把智能快递柜今38万和系统系统服务费2万一起计入固定资产是吗?借:固定资产40万贷:银行存款计提折旧:借:主营业务成本贷:累计折旧,老师,是这样做对吗?还有到底按几年折旧,之前老师给的答复是按3年,现在给的答复又是4年,老师,一致一下答复到底按几年折旧?一般用3-5年
老师,我们有3个分公司,都是通过抖音视频号这些销售课程,所有收入全部进总部公户,总部每个月会给分成,分公司均为小规模,老板不想它们升成一般纳税人,是不是只有让它们的营业收入连续12个月不超过500w就可以了,还有其他条件吗
老师,我在12月份里结转成本多了,我现在红冲去年多结转的成本分录,那我现在该怎么做分录呢?
这种票进账怎么抵扣的?
收到个税手续费不申报增值税可以吗,执行的是企业会计制度
预付款购物卡的发票,能税前扣除吗?
收到个税手续费必须申报增值税嘛?手续费收到后不支付给员工。我公司执行的是企业会计制度
收到个税手续费必须要申报增值税,不发放给员工
企业贷款利息,银行开票吗?
老师你好我想请问一下应付职工薪酬的职工福利年底聚餐,会不会影响到职工的个人所得税缴呢,又或是平时的职工福利餐费影不影响职工的个税缴纳,食堂的费用是是应该寄应付职工薪酬职工福利费这样会不会影响职工的个税缴纳,以上情形需不需要把费用分摊到员工的工资里面
老师,怎么审核合同啊,主要要注意哪几点