你好,是的,把代认证放进去就好了。
请问资产负债表的填写会计余额表应交税费部分可以填在其他流动资产吗?我看到有人把应付增值税的进项-销项填在了其他流动资产,应交个税填在了应交税费,这样子也是可以的吗?应交税费科目余额在借方,填负数金额在应交税费栏是对的吗?
老师请问下,应交税费负数重分类到其他流动资产,是不是只有待认证进项税额和待抵扣进项税额,可以重分类过去
老师,科目余额中应交税费-应交增值税-进项税额、销项税额、已交税金、转出未交增值税、待认证进项税,合计后得出借方数,是否在填列报表时重分类至其他流动资产?
购进货物,税额部分能不能统一进,应交税费-应交增值税(待认证进项税额),借:库存、应交增值税(待认证进项税)贷应付,这个内置科目是不是有问题?不完整吧,这个科目完整的二级明细都有啥能发一下嘛?都是贷方余额吧
请问老师在资产负债表里的其他流动资产数据是哪个应交税费明细科目余额转到那里的?转出未交增值税借方有余额会到其他流动资产里吗?
税务退的社保费怎么入账
老师,公司来了实习大学生,每月工资申报可以享受扣除5000吗
老师,个人独资企业,去年的成本发票不够,在今年5月之前开进来的话,生产经营所得税年报还可以睡前扣除吗
本年净利润+期初未分配利润不等于期末未分配利润原因是 其他业务成本导致的要怎么调整账务呢
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请问个体工商户上报收入,是普票的开票金额还是开票金额减去税额金额?
麻烦图片这个老师说下谢谢
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我在做超市内帐会计,老板提供银行流水,我根据流水再做账。我用的咱们快账做的账。流水收入减去快账里的摊销,折旧,费用等剩余就是利润,是这样吗,也就是说摊销折旧也减掉,是吗? 请老师指导,谢谢