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老师你好,我们是执行企业会计制度2001的,今年收退税比进项多了几分钱,这个怎么做分录?

2025-03-07 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-07 14:25

你好这个你可以直接计入营业外收入

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快账用户7509 追问 2025-03-07 14:27

跨年了也计入营业外收入吗?不需要计入以前年度损益吗?

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齐红老师 解答 2025-03-07 14:27

你好没关系的,因为金额很小。

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快账用户7509 追问 2025-03-07 14:30

那老师,虽然我们备案是会企业计制度,那我做账可以按小企业会计准则做账吧

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齐红老师 解答 2025-03-07 14:30

你好在实操中一般没什么问题。

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快账用户7509 追问 2025-03-07 14:44

那去年把跨年费用都计入利润分配未分配利润了,今年年报不需要调整,直接根据12月份报表填报,可以吗

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齐红老师 解答 2025-03-07 14:45

你好可以的,操作没问题。

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快账用户7509 追问 2025-03-07 14:57

有的老师说要改报表后去申报年报,但是我不理解这个费用计入的是利润分配未分配利润,还需要改什么?

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齐红老师 解答 2025-03-07 15:00

你好,最终都是改利润分配和未分配利润。因为最终影响的数据就是这个。

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快账用户7509 追问 2025-03-07 17:22

那我直接已经计入未分配利润不涉及改报表吧

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齐红老师 解答 2025-03-07 17:22

你好,这个不用去改其他的数据。

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快账用户7509 追问 2025-03-07 17:24

企业会计制度和会计准则在处理这些跨年费用有什么不同吗?

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齐红老师 解答 2025-03-07 17:25

你好,这个是用以前年度损益调整企业会计准则。

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快账用户7509 追问 2025-03-07 17:55

那就是企业会计、小企业会计准则,处理方式一样,企业会计准则就必须要走以前年度损益科目调整对吧

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齐红老师 解答 2025-03-07 18:47

是的,就是这样子理解。

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快账用户7509 追问 2025-03-08 10:52

谢谢老师耐心的讲解

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齐红老师 解答 2025-03-08 10:56

您好,不用客气的了

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你好这个你可以直接计入营业外收入
2025-03-07
借应交税费未交增值税 应交税费附加税 贷银行存款 退回来做相反的
2022-03-29
您好 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
2021-05-13
你好;  借利润分配-未分配利润 、 应交税费-应交增值税 贷银行存款 ;成本记得冲了  
2023-04-03
您好同学 进项税比销项税多了 如果不申请留抵退税的话不用做会计分录的哈
2023-12-07
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