按月计提 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 付房租取得发票 借:预付账款-房租 增值税-进项 贷:银行存款
老师,你好,2月的做账预提了2月份房租,三月份付了2-4月的反正对方也开了发票,我这边三月份账要怎么做
请问老师,出租方把三个月的房租开在了一张发票上,我将这三个月的房租分拆计入每个月的管理费用,那我这三个月将房租计入管理费用的凭证后面都要附上这张发票吗?
老师 我们付房租是一次付三个月的,对方一次就开了三个月的房租,那我在第一个月要怎么做账呢 后边两个月分别怎么做账呢
老师,1-3月的房租,一月没付款对方没开票,2月付款对方开票,那么1月的房租应该怎么做账呢?对方是直接把三个月的发票开在一张上面的
老师,1-3月的房租,一月没付款对方没开票,2月付款对方开票,那么这三个月的房租应该怎么做账呢?对方是直接把三个月的发票开在一张上面的
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
老师这样借贷平了吗?难道不需要红冲之前计提的管理费用房租吗?之前没开票不知道税额是多少,现在对方开的专票
想法做平就是了哈,分录就行那样自子。你不知道摊销的数字,在1个季度摊销平就行
老师啊,我实在是没懂。麻烦您把123月的分录都写一下吧。2月收到不含税发票金额14150.94,税额849.06,合计15000,同时2月支付了这15000
意思是前1个月含税摊销,后2个月按剩余的不含税金额平均摊销
每月不一样都可以吗?那么我可以2月把3月的也一起摊销了吗?
可以的,你就在2月把1-3月都做费用可以的,都在1季度,不影响包税就行
我们是一般纳税人,不是小规模也可以这样做吗?
可以的,那个不影响预交所得税就行。
好的老师,主要就是没有搞懂进项税,如果每个月计提进项税额,那么发票又只有一张摊不了
直接在2月收到发票做费用就行了
好的老师
不客气,祝你工作顺利。