咨询
Q

申报增值税申报表时,本月认证的进项税额比销项税额多0.14元,主表上34栏本期应补(退)税额为-0.14元,请问申报好了是否需要退税?

2025-03-05 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-05 14:57

可以不退税的,以后月份抵交

头像
快账用户7407 追问 2025-03-05 15:28

请问这个提示怎么弄?我们是建筑单位

请问这个提示怎么弄?我们是建筑单位
请问这个提示怎么弄?我们是建筑单位
头像
齐红老师 解答 2025-03-05 15:32

看提示,核实清楚,没问题就提交,都是字面意思

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
可以不退税的,以后月份抵交
2025-03-05
您好,借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2024-01-09
你好,增值税表里只填内销收入,销项税金额,进项认证额.
2022-04-08
同学你好,建议登入税务局网站查询下,144.36这个金额,是否有扣款的凭证出来,因为12月份的最下面34栏又出现了。
2021-02-22
你好,没明白你要问什么问题
2020-11-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×