若余额为0,不用结转
应交税费—应交增值税(减免税款),年末需要结转。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费—应交增值税(减免税款);月末结转也是这样做分录吗?
月末应交税费—预交增值税有借方余额需要结转吗
老师,预交增值税时借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 期末已交税金科目需要结转吗?
期末需要结转进项税,销售税,未交增值税,已交增值税这些应交税费科目吗
老师 您好,月末需要将应交税费-应交增值税(进项税额转出)结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)科目吗?
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
老师,增值税留抵抵欠税,不能抵附加税吗?
老师请问是生产型公司,采购原材料,加工原材料,销售产品的各个分录怎么写?
老师,补计提奖金用未分配利润科目调整,汇算清缴时可以不调减吗,不然退税太多了
退休后,领取的企业年金怎么扣缴个人所得税呀?
怎么查询电子税务局股东是否变更,变更之前需要备案吗?从哪里看到?
去年5月份去办的工体工商户的对公账户,现在还没有去备案,有影响吗老师
请问甲方通过建设银行支付工资给乙方的中国银行,第一次打款成功了,但是第二次打款建设银行显示已打卡,中国银行显示没收到款,这是什么原因呀 应该怎么处理呢
老师,我们是小规模纳税人季度房租费超过30万按全额5个点交增值税嘛?
有余额结转分录是什么
全部结转到应交税费-未交增值税