和你的应交税费未交增值税抵扣了就可以的,如果还有没有抵扣的,可以有余额挂账。
月末应交税费—预交增值税有借方余额需要结转吗
22210103应交税费-应交增值税-转出未交增值税年末余额在借方,需要结转到未交增值税
老师,我们23年没有进项税,期末余额转出未交增值税在借方,应交增值税在借方,进项税额在借方,应交税费在借方,年末那些需要结转,结转分录怎么写啊
老师,请问公司个人报销有开公司发票,有填报销凭证,可以从公账转到报销个人户上吗
老师我想问一下我们有个供应商还有一部分货款未付公司已经注销,现在是注销公司的法人来公司要款让转给她,我们让提供注销材料她们没有拿出来,向着这种情况还要提供什么
老师,在实务中建筑服务票上备注的工程名称比实际少2个字,那两个字并不影响整体意思
请问,客户公司打款说今天银行不上班,打不了,但又不是农民工工资账户,这是不是说的有问题呀?谢谢
老师,您好!长期股权投资权益法下被投资单位净利润的调整这一节当中,在投资时点被投资单位存货的账面价值和公允价值不一致,为什么需要调整,被投资单位出售存货获得的利润分配给投资单位,好像逻辑没什么问题啊,构成虚增利润了?
老师 年底工资和奖金一起发放和工资发一笔,奖金发一笔分开了对税金有影响吗应该一样的吧
小规模100万普票交多少税
老师好,我们公司一量126万的车辆要卖了,二手车市场是给我们开反向发票?必须有发票是吗?
刚注册的个体工商户,开个十几万的发票,有税务风险吗
老师,亲,我问你下啊,一月份给客户开了票了,人家那边是做的预付,说是我们这边供应商的发票和我公司开出去的票要一致了,所以人家没有录入平台呢,我公司这边供应商还没有付款呢,因为工程开工了,来啥设备开啥设备票。这个月我们如果作废是否合适呢?因为2月份要留低50万。会不会让我呢去申请退税。或者其他影响。
账套里没抵扣,我可以做这样的分录吗,借:应交税费—应交增值税转出未交增值税,贷:应交税费—预交增值税
你好,可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快