工资少计提了,导致成本少了,导致库存商品负数?
老师你好,我用的管家婆软件,年期初数据怎么修改? 我们公司因为很多遗留问题,比如前任会计盘库后,做了库存盘点单,调整了库存商品,很多年盘库都这样操作的,很久以后,导致待处理流动资产损益里面挂了贷方十几万。 比如之前付进货款10万,实际最后就开了6万的入库单,导致账上一直挂着应付借款借方4万,而这些货也随着长年累月盘库不断的调整,已无法补录入库单了。 这不年底了,我想着年结存后把期初数据修改一下,不知道该怎么改,谢谢。
老师,你好,我21年8月有出售4个面罩,当时还没有收到进项发票,是暂估入价,结转成本了,后来是发票回来价格是低的,我就冲了暂估,按发票金额入账,现在导致库存是负数,要怎么在2022年调整,影响汇算清缴吗?
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
目前公司没有财务,也没有账,我买了个金蝶系统,但是没有库存,每个月有从跨境软件倒订单,直接做账,因为公司开了很多年了,现在才做账,很难理的清资产负债表,我的问题就是那个库存怎么来做,入库我入不清了,应付也没法提供,就是成本方面如何结转,因为账上没有库存
老师,我22年12计提的工资,四金忘了冲销,因为23年一月发工资时做了发放同时结转分录,那22年12月这笔就多出来了。然后现在要重新,分录是借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润,老师这是减少费用,增加利润对吧,那我需要考虑所得税分录吗,我们去年亏损1000多万,然后这笔调整工资计提是100多万
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
印花税到底计入管理费用印花税还是营业税金及附加印花税
公司临时工资6900元8个人的,请问不需要发票,直接付代缴个税可以吗?
购进货物开票抬头是公司,收款是个人,此人不是公司员工,可行?
2022年1月1日甲公司支付价款890万元购入A公司到期日为3年期的公司债券,另支付交易费用10万元。该公司债券的票面总金额为1 000万元,票面年利率6%,利息每年末支付,本金到期支付。经测算,实际年利率为10%。 将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。2023年1月1日,业务模式发生变更,公司将以摊余成本计量该金融资产。2022年12月31日该金融资产的公允价值为940万元。 老师请问完整分录这么写呀
老师,应交增值税,本年累计发生额是不是包含一月份缴纳的上一年十二月份的计提数字啊
服装电商公司,是一般纳税人,开个人名义的发票开几个点,不是公司名,是人名的发票。
老师好,我们12月收的客户的意向金,当时客户线上交的款,我们不知道谁付的,所以做在了其他业务收入科目里。现在我调账,账套里没有以前年度损益调整科目,我用利润分配-未分配利润科目,可以吗?
在电脑上怎么打开快账软件
不是,12月工资是暂估的,当时工资额出不来,然后配件库存结转的高了,导致配件库存为负数了,现在能通过以前年度损益可以调整吗
还是说反结账了,重新修改凭证重新打印凭证
这二种方式都是可以的
那通过以前年度损益调整科目,这个凭证怎么做呢
借:库存商品 贷:未分配利润
借:未分配利润 贷:应付职工薪酬