你好,操作是可以操作的。
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
请问老师,目前小额纳税一季度开票不超过九万,否则缴纳个人所得税,超过三十万需要缴纳增值税,那我店里一个月销售额需要开专用发票的就十五万左右,除了多开几个账户外,还有没有什么办法能解决这个开票难得措施
老师,请问,我们公司12月17号转为一般纳税人,在11月份有一笔收入但是未开票,12月份转为一般纳税人的时候申报11月份报表时没有报这个数,这笔收入在12月11日(转为一般纳税人之前)开了电子普票,那我是要补13个点的税吗?然后我在12月份确认收入可以吗?还有就是我11月份收到拿笔收入的时候可以结转成本吗?
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
老师 我今年二月的时候冲红了一张去年的免税发票 重新开了百分之一的 结果就是税没有少 但是收入冲减少了 这样的话我在第一季度申报的主管税务告知如果季度超了30就不能在当季冲销 等到几幅免税的时候可以冲 结果当时申报表我就是申报的税控那里280万 但是总收入290万 这样的话就等于税控冲了但是总额没冲 税就交的一个点 但是我季度销售额还是高 升一般纳税人了 以后就没有机会冲销掉那部分免税收入了 您看我这种情况应该怎么办
工商年报的认缴出资时间和实缴出资时间
朋友说她公司审计要寄出询证函,让我用公司地址帮她代收一下,然后再邮寄到她公司,这个有问题吗
@apple老师,其他老师别接 购买仓库用的周转箱是用来装物料的,那么这个属于制造费用还是
老师,二月份销项税额2000,我可以拿5000的进项税去抵扣吗?如果3月份不开票,那月申报3月份的季度申报会出现留抵,有影响吗
老师您好,差旅费报销,车票住宿加起来发票1000,补助300就没有发票,这个填在报销单上,直接报销1300对吧
做2024年汇算清缴,我们银行手续费没有取得发票,我也没做纳税调增可以吗
老师好,在电子税务局社保缴费登记注销不予受理,请在清算的状态下才可以办理注销?这是什么意思?
担任a家公司的法人,在b家公司任职,然后报销在ab公司,有没有什么问题
贸易公司,买卖铝合金的。收到保税港区领航国际贸易有限公司的经纪代理服务*代理服务费放费用还是成本的啊?
三一金票贴现,给第三方公司的信息咨询费用怎么记账,对方开了专票