那个计入进货成本就行
一般纳税人,贸易公司,20年和21年没有业务,也没有开发票,现在公司收到的专票日期有一部分是 2020年的,且是服务费和个人买的保暖内衣啥的,现在没有业务,也没有认证,今年怎么处理这些专票合适?1是入今年的费用还是去年的?2.进项税额怎么处理,求分录?
老师您好 我们公司开的是0税率的增值税普通发票 税目是经纪代理服务—国际代理运费 那我们收到增值税专用发票也就是成本可以抵扣进项税吗
蓝天贸易有限公司受理龙帝服装厂代理出口服装业务,男士西装已运到,9月份发生下列经济业务。要求:根据经济业务编制会计分录。(1)9月2日,收到储运部门转来代理业务入库单,列明入库男士西装800套,每套350元。(2)9月5日,收到储运部门转来代理业务出库单,列明出库男上西装800查,每套350元.(3)9月6日,蓝天贸易有限公司将代销商品销售给英国伦敦百货公司,收到业务部转来代理销售男士西装的发票副本和银行回单,发票开列男士西装800,每赛62.50美元(CIF价格),金1000美元,当日美元汇率的市场价为6.28元(4)9月6日,同时根据代理业务出库单结转代理出口男士西装销售成本。(5)9月7日,签发转账支票,支付新塘运输公司将西服运送新唐港运杂费1256元。(6)9月8日,签发转账支票2张,分别支付外轮运输公司的运费800美元,保险公司的保险费150美元,当日美元汇南的市场价为6.28元。(7)9月20日,收到银行转来分割收结汇的收账通知,金额2150美元,其中代理业务代垫国内运杂费1256元:代棒国外运费800美元,保险费150美元;代理手续费1000美元,款项
蓝天贸易有限公司受理龙帝服装厂代理出口服装业务,男士西装已运到,9月份发生下列经济业务。要求:根据经济业务编制会计分录。(1)9月2日,收到储运部门转来代理业务入库单,列明入库男士西装800套,每套350元。(2)9月5日,收到储运部门转来代理业务出库单,列明出库男上西装800查,每套350元.(3)9月6日,蓝天贸易有限公司将代销商品销售给英国伦敦百货公司,收到业务部转来代理销售男士西装的发票副本和银行回单,发票开列男士西装800,每赛62.50美元(CIF价格),金1000美元,当日美元汇率的市场价为6.28元(4)9月6日,同时根据代理业务出库单结转代理出口男士西装销售成本。(5)9月7日,签发转账支票,支付新塘运输公司将西服运送新唐港运杂费1256元。(6)9月8日,签发转账支票2张,分别支付外轮运输公司的运费800美元,保险公司的保险费150美元,当日美元汇南的市场价为6.28元。(7)9月20日,收到银行转来分割收结汇的收账通知,金额2150美元,其中代理业务代垫国内运杂费1256元:代棒国外运费800美元,保险费150美元;代理手续费1000美元,款项全
智丰人力资源服务公司,2023年8月与嘉达建筑公司签订员工招聘服务合同非代已达建筑公司办理社会保险的缴纳工作,2023年10月份,根据协义议包大员招聘服务收入3万元,同时代嘉达建筑公司缴纳员工社会保险12万元,嘉达建筑公司将两项合计15万元,直接打入了智丰人力资源服务公司账户,公司当月进项税额留抵金部为0.12万元,假设暂不考虑其他相关税收。智丰人力资源服务公司在不同的计税方法下,应如何纳税?(二)业务解析1、提供人力资源外包服务用什么计税方法。《财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳派造服务,收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税(2016]47号)第三条第(一)项规定纳税人提供人力资源外包服务,按照经纪代理服务缴纳增值税,其们售额不包括受客户单位委托代为向客户单位员工发放的工资和代理缴纳的社会保验、住房公积金、向委托方收取并代为发放的工货和代理邀纳的社会保险、住房公积金,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。一般纳税人提供人力监源外包服务,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算缴纳增值税。
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
印花税到底计入管理费用印花税还是营业税金及附加印花税
公司临时工资6900元8个人的,请问不需要发票,直接付代缴个税可以吗?
购进货物开票抬头是公司,收款是个人,此人不是公司员工,可行?
2022年1月1日甲公司支付价款890万元购入A公司到期日为3年期的公司债券,另支付交易费用10万元。该公司债券的票面总金额为1 000万元,票面年利率6%,利息每年末支付,本金到期支付。经测算,实际年利率为10%。 将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。2023年1月1日,业务模式发生变更,公司将以摊余成本计量该金融资产。2022年12月31日该金融资产的公允价值为940万元。 老师请问完整分录这么写呀
老师,应交增值税,本年累计发生额是不是包含一月份缴纳的上一年十二月份的计提数字啊
服装电商公司,是一般纳税人,开个人名义的发票开几个点,不是公司名,是人名的发票。
老师好,我们12月收的客户的意向金,当时客户线上交的款,我们不知道谁付的,所以做在了其他业务收入科目里。现在我调账,账套里没有以前年度损益调整科目,我用利润分配-未分配利润科目,可以吗?
在电脑上怎么打开快账软件
直接借主营业务成本贷应付账款?
那个是库存商品的成本
那我做一轮借库存商品,进项 贷应付账款 借主营业务成本 贷库存商品?
是在进货的时候跟买价一起计入库存商品
就是跟这个完税价格加一起?
是的,就是那个意思的
老师,请问一下是这样做分录吗?我感觉怪怪的?
海关缴款书税款金额那里是可以全部抵扣的
那个增值税是可以抵扣的
那需要这样分开做的嘛
借:库存商品 增值税-进项 贷:应付账款