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老师,以前24年购买办公用品都是直接做了管理费用了,现在发票一次性来了,这个进项税要怎么操作?分录怎么写

2025-03-04 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-04 10:59

你好,你这个要做的话是借,应交税费,应交增值税。贷,以前年度损益调整要去更正以前的汇算清缴。

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你好 因为有认证进项税的问题,建议是当年的话冲红再做一次分录 跨年可以单独坐下认证的进项税,用以前年度损益调整问题比较容易引发税局关注
2020-12-09
没认证增值税做待认证 借应交税费,应交增值税进项 贷应交税费待认证
2023-07-13
你好 建议放到借方负数冲
2020-11-24
你好,这个怎么做分录,严格来讲都是要调增的。 现在做分录 就是 借:应交税费-进项税额 贷:成本费用。 金额小的话,就别做去年调增了。
2024-03-22
借应交税费应交增值税进项借管理费用负数
2021-12-09
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